同學(xué)你好 對的 是這樣的 收入和成本對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的
我們公司是一家小公司,自行研發(fā)的稱重軟件在網(wǎng)上銷售,我把研發(fā)人員的費用作在了研發(fā)支出-費用化支出,沒有資本化支出,賬上沒有形成無形資產(chǎn)。等軟件銷售出去的時候可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?直接按普通銷售做收入可以嗎?
想問下,無形資產(chǎn)的確認方面,我們公司規(guī)劃今年加大產(chǎn)品研發(fā)費用的投入,想問下如果要形成無形資產(chǎn)話,是不是申請了軟件著作權(quán)就可以確認為無形資產(chǎn)?,比如產(chǎn)品研發(fā)A,研發(fā)周期1-6月,6月時申請軟件著作權(quán),證書下來了之后,是不是就可以把這個產(chǎn)品A1-6月的投入確認為無形資產(chǎn),然后分五年攤銷?
老師好,請問一下,公司購買軟件是應(yīng)該計入無形資產(chǎn)還是庫存商品呀?這個軟件在公司做的產(chǎn)品里面會放入相應(yīng)的軟件形成完整的產(chǎn)成品后再賣出去的,所以購入時應(yīng)該計入哪個科目呀?麻煩老師指點,謝謝!
老師,您好,自己公司開發(fā)的軟件記入了無形資產(chǎn),這個軟件的使用權(quán)賣給了別人,就是使用權(quán)可以賣給很多公司,那銷售時應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呀
請問老師,我公司外聘研發(fā)團隊為我公司研發(fā)軟件,目前的軟件初步成型,并已經(jīng)開始銷售了。但是后期還需要繼續(xù)投錢完善功能板塊。請問這個賬務(wù)處理怎么操作?是要等最后完成成型之后再轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),投錢期間的費用都列入研發(fā)支出嗎?
老師,請問如果已經(jīng)失業(yè)了,并合法申請了失業(yè)保險,但是在此期間一個朋友的公司要她每個月給她公司報下稅,一個月給她打幾百千把錢左右,就是口頭上說的,并且沒有簽任何合同,這個還能領(lǐng)失業(yè)保險嗎?
平臺收入提現(xiàn)進了公賬,要計營業(yè)額嗎,報稅咋報
下列各項中,不會提高公司流動比率的有( AB )A公司用銀行存款購置新新生產(chǎn)線 B公司從商業(yè)銀行取得長期借款 C公司收到客戶上期所欠貨款 D公司向供應(yīng)商預(yù)付原材料采購款 對B答案不能夠理解,B是不是錯的勒, 流動比率(假設(shè)1/2)=流動資產(chǎn)/流動負債,貸款分錄借銀行存款1貸長期借款1 則流動比率為(1+1)/(2+1)=2/3 大于1/2,明顯就提高了呀
老師你好,我怎么根據(jù)財務(wù)報表倒推出科目余額表,可以詳細說下嗎?急
購買方要求開票,為什么銷售方要求購買方提供營業(yè)執(zhí)照
計算每股收益這個題解題思路是什么?幫忙把解題思路說下,
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費,也無差額,我想請問下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報稅時怎么選擇,謝謝
兩個人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬,B股東沒有投資,還從公司借支了16萬,主營業(yè)務(wù)收入554萬,主營業(yè)務(wù)成本557萬,應(yīng)收賬款205萬,應(yīng)付賬款190萬,賬上余額-20萬,A股東負責業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬。B股東負責業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬,那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過給B股東,A股東還要給B股東多少錢?利潤是多少?
老師能給講一下最后一個選項嗎?不太理解是什么意思
是每月都要做攤銷分錄嗎?
對的 每月都要攤銷的
如果當月有銷售該軟件,又該怎么確定攤銷金額呢(軟件是可以多次出售的)
按月攤銷 然后一個月賣出去幾次那就是每月攤銷的金額除以賣出的次數(shù)
比如 我每月的攤銷金額為1萬元,在5月份我賣出去兩套軟件:那么就是1萬元乘以數(shù)量2=當月攤銷金額2萬元,這樣理解對嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師2022年忘記攤銷了,請問現(xiàn)在在匯算清繳前補提攤銷可以的嗎?能否準予扣除的呢?
有發(fā)票可以補攤銷的 做跨年補計提
自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品形成無形資產(chǎn)攤銷怎么會有發(fā)票呢 老師
同學(xué)你好 這個不用發(fā)票
直接補提就可以了是嗎?分錄這樣做:借:以前年度損益調(diào)整,貸累計攤銷 ,借:利潤分配?未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,老師這樣做對嗎?
同學(xué)你好 對的 補計提了就可以
老師你可以把補計提的分錄寫出來一下嗎
就是你上面的分錄