可以從應(yīng)付工資科目貸方發(fā)生額提取。不是余額

工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按照上個(gè)月應(yīng)發(fā)工資總額的2%支付的 那么上個(gè)月應(yīng)發(fā)工資總額是帳上應(yīng)付職工薪酬科目的余額嗎
統(tǒng)計(jì)表上的從業(yè)工資總額,算工資總額是不是那個(gè)應(yīng)付工資
老師,殘疾人就業(yè)保障金上年在職志宏工資總額怎么取數(shù)??這個(gè)數(shù)填的是2022年計(jì)提的工資數(shù)嗎?科目余額表應(yīng)付職工薪酬貸方余額嗎
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按照工資總額的2%來(lái)計(jì)提。請(qǐng)問(wèn),工資總額我應(yīng)該按照賬上哪個(gè)科目來(lái)取數(shù)?應(yīng)付職工薪酬-工資?還是?因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬下設(shè)的二級(jí)明細(xì)還包含福利費(fèi),獎(jiǎng)金,補(bǔ)貼這些。從科目余額表里面取數(shù)的話,應(yīng)該看哪個(gè)科目來(lái)取數(shù)呢?
老師,申報(bào)殘疾人就業(yè)申報(bào)表的上年在職職工工資總額是指2022年每個(gè)月應(yīng)付工資累計(jì)數(shù)是嗎?那這個(gè)數(shù)據(jù)直接根據(jù)做賬軟件的科目余額表的應(yīng)付職工薪酬-工資科目期末余額貸方取數(shù)嗎?
老師好 生產(chǎn)性資產(chǎn)和非生產(chǎn)性資產(chǎn)在報(bào)表里怎么看
老師,公司2008年成立的,固定資產(chǎn)是房屋金額80萬(wàn),沒(méi)有發(fā)票,到現(xiàn)在2025年了,一直沒(méi)有計(jì)提過(guò)折舊,公司也沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入0,這樣的怎么處理呢
上月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,跨越要沖紅,重新開(kāi)票,在賬務(wù)上,需要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖嗎?
老師您好,請(qǐng)教一下,企業(yè)40萬(wàn)購(gòu)入固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊10萬(wàn),剩余價(jià)值30萬(wàn),該固定資產(chǎn)按照15萬(wàn)低價(jià)銷售后應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們開(kāi)票給對(duì)方,對(duì)方不想要票,讓我們轉(zhuǎn)到私戶給他,我們說(shuō)必須開(kāi)票,然后對(duì)方就說(shuō)要扣稅點(diǎn)的錢(qián),請(qǐng)問(wèn)下這種情況一般怎么處理
關(guān)于個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股份,于2026年執(zhí)行的新規(guī)定是啥內(nèi)容老師
怎么把內(nèi)外賬合并成一套賬
老師,我們成立了一個(gè)新的公司 我們?cè)瓉?lái)的公司是自己研發(fā)生產(chǎn)銷售一體的 我們現(xiàn)在新的公司賣(mài)我們?cè)瓉?lái)公司的一些產(chǎn)品,在亞馬遜上開(kāi)了兩個(gè)店,現(xiàn)在要申報(bào)平臺(tái)收入了,但我們之前賬務(wù)都統(tǒng)一做在原來(lái)的公司了,應(yīng)該怎么拆分? 如果把收入做到新公司,那我新公司沒(méi)有成本只有收入?
請(qǐng)問(wèn)多計(jì)提的印花稅,摘要和會(huì)計(jì)分錄都怎么寫(xiě)
我想明年先考證,0基礎(chǔ)需要先學(xué)哪方面的知識(shí)

