借 原材料 20000+1100 應交稅費 3200 貸 銀行存款 借 在建工程 34800 貸 原材料 30000 應交稅費 進轉出 4800 借 銀行存款 34.8萬 貸 主營業(yè)務收入 30萬 應交稅費 4.8萬 借 待處理財產損溢 30000 貸 庫存商品 30000 借 其他應收款 18000 營業(yè)外支出 12000 貸 待處理財產損溢 30000 借 管理費用 15000*16% 貸 應交稅費 進轉出 15000*16% 借 銷售費用 10000+50000*16% 貸 庫存商品 10000 應交稅費 50000*16% 增值稅=-3200+48000+30000*16%+15000*16%+50000*16% 消費稅=300000*40%*15% 參考 一下
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產生的這個廢品收入,我是計入到其他業(yè)務收入合理嗎?
公司要開給海外一個出口勞務發(fā)票1000多萬,這個可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務局備案之類的
老師 為什么固定資產都是要算殘值的呢
這個分錄看不太懂, 貸方是十頭生產性生物資產的原值,那么借方對應的應該是生產性生物資產已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉成消耗性資產部分,對吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個公司之間有個代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù),在調整表調增了加計扣除數(shù),相當于沒有享受高新加計扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除,怎么解釋合理一點
年終獎單獨計算,稅率表是多少 在這個單位是按照正常薪資每個月繳納個稅了,另一個單位是按照銷售入職的,年中結算獎金,那獎金是單獨入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務局設置成財務負責人,報稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔責嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因為這是打官司回款的,如何平賬!可以將關聯(lián)公司收到的貨款轉到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!