你好,具體的是什么業(yè)務(wù)呢?
老師,想問(wèn)下,幾個(gè)月前開(kāi)了張發(fā)票出去,但是現(xiàn)在才告知發(fā)票單位有問(wèn)題需要重新開(kāi)具,對(duì)方已將發(fā)票勾選認(rèn)證了,想問(wèn)下我們這邊該如何操作呢
福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,可是出納不小心抵扣申報(bào)了,幾個(gè)月后才發(fā)現(xiàn),那該如何操作才能將抵扣的轉(zhuǎn)出?@郭老師
?老師,開(kāi)出去的發(fā)票,客戶(hù)收到時(shí)發(fā)現(xiàn)漢字有誤,如果客戶(hù)那邊已經(jīng)抵扣了,我們應(yīng)該如何操作,如果沒(méi)有抵扣又應(yīng)該怎么具體操作呢?
郭老師,還是我剛才那個(gè)問(wèn)題,如果按我那樣做的話(huà)是不是不能及時(shí)的把費(fèi)用體現(xiàn)在當(dāng)期?
郭老師接上個(gè)問(wèn)題回答下 有具體操作流程嗎 我只在申報(bào)記錄找到所屬期的
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬(wàn)元從非關(guān)聯(lián)公司購(gòu)入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對(duì)乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長(zhǎng)投時(shí)的入賬分錄? 主要問(wèn)題想問(wèn),初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開(kāi)工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類(lèi)的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開(kāi)具了生活服務(wù)類(lèi)的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專(zhuān)票的話(huà)能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶(hù)有開(kāi)具專(zhuān)票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開(kāi)了專(zhuān)票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專(zhuān)票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)公司清稅注銷(xiāo)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個(gè)月繳納社保,我計(jì)提時(shí),是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來(lái)然后做到借管理費(fèi)用~社保 還是說(shuō)總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)匯了一筆款,還沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,由于A(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善,A企業(yè)已注銷(xiāo),原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項(xiàng)到原法人代表的個(gè)人卡里,退還之前,B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來(lái)源,施工隊(duì)按實(shí)際使用柴油量,按實(shí)際使用量每天付款。價(jià)格以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)掛牌價(jià),含13%的稅,可用于抵扣勞務(wù)稅。
個(gè)體工商戶(hù)更正增值稅申報(bào)數(shù)據(jù),重新填列專(zhuān)票金額,為什么沒(méi)有重新計(jì)稅呢
就是以上這些問(wèn)題
是你給銀行那邊提供的資產(chǎn)負(fù)債表是修改之后的,你賬上的還是按照正確的來(lái)做。
對(duì)的,我也是這個(gè)意思。
只要銀行那邊不查你申報(bào)的數(shù)據(jù)就行。
銀行只是要求我提供22年年度報(bào)表和今年第三季度報(bào)表
你好,那你根據(jù)他的要求提供就可以。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。