你好,借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款做的是這個嗎?那你看一下你的應(yīng)交稅費(fèi)是不是有余額。
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機(jī)能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項的通行費(fèi)入什么科目呢
老師是這樣的,本來增值稅500,滯納金300,我給看錯了,當(dāng)成了增值稅300,滯納金500,按這個這個錯誤的來做的憑證,借應(yīng)交增值稅300,貸銀存 借營業(yè)外支出500,貸銀存,23年發(fā)現(xiàn)了這個問題,我要怎么做,因為我們這筆不開票,也沒有做進(jìn)去收入,所以一直都有余額
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表滯納金那一行填寫300,扣除項目30欄填寫200,全部調(diào)增這500。
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸以前年度損益調(diào)整今年做這個。
老師1.扣除項目30欄填200是什么意思啊 2.這個我們收入要納稅調(diào)增嗎,填在哪里,因為我們賬上沒有做收入,沒有開票,其實以后年度也收不到錢
你好,因為你們的滯納金顯示的是300,所以你在這里面只能填寫300差額,你這個營業(yè)外支出都抵扣不了所得稅,所以這個200在30欄其他里面填寫。
是納稅調(diào)增的意思,不允許抵扣企業(yè)所得稅的意思。
收入需不需要不清楚,你看一下你符合稅法的吧
老師,我是按著實際滯納金300調(diào)減的可以嗎
好可以的,但是你那200呢,營業(yè)外支出還有一個200你沒調(diào)增。
這個200他不是本來也就沒有的,我做多了,第二年還要調(diào)整過來,要不然我22年調(diào)增500,是不是23還要調(diào)減200呢
好,你做多了營業(yè)外支出,你是不是降低了利潤?
我知道這個是這樣的,我是覺得23年我還是會做以前年度損益,還是會調(diào)增這部分利潤的,他就一正一負(fù)沒了
老師,還一個就是我23年做了以前年度損益調(diào)整,這個要不要轉(zhuǎn)到未分配利潤啊
好,你做以前年度屬于調(diào)整,你降低了2023年的利潤嗎?沒有吧。
這個好像是的,那就是我22年賬不調(diào)整,然后滯納金調(diào)增500,那我滯納金是不是也直接填500,然后調(diào)增也是填500?
你好是的,是這么做的。
那我23年以前年度損益要轉(zhuǎn)到未分配利潤 嗎
是的,月末就得結(jié)轉(zhuǎn)了
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。