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老師你好,我們有個(gè)電力安裝合同的金額是182000,3月已收工程款60000(未開(kāi)票)。4月收工程款122000,并開(kāi)票182000,其中材料成本118405.68,勞務(wù)成本20000,本月有很多費(fèi)用。4月發(fā)生的銷(xiāo)項(xiàng)是15027.52,進(jìn)項(xiàng)暫定勾選14065.22(做的待認(rèn)證),準(zhǔn)備交增值稅962.30.請(qǐng)問(wèn)這幾筆業(yè)務(wù)的憑證怎么出,我暫定的稅金是否合理

2023-05-09 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-09 09:18

同學(xué)你好 你們是承建方?

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快賬用戶8997 追問(wèn) 2023-05-09 09:24

是的,我們自己接的工程

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齊紅老師 解答 2023-05-09 09:32

借銀行貸預(yù)收賬款60000 借銀行122000 借預(yù)收賬款60000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷(xiāo)項(xiàng) 借原材料 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款等科目 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 貸原材料

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快賬用戶8997 追問(wèn) 2023-05-09 09:38

交稅這部分的憑證怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-05-09 09:45

同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶8997 追問(wèn) 2023-05-09 09:52

那我待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)不需要轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-09 10:04

同學(xué)你好 這個(gè)要的 先轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng) 然后再做我上面給你的分錄

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同學(xué)你好 你們是承建方?
2023-05-09
收入你已經(jīng)確認(rèn)了200萬(wàn),成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-- 80? ? 貸:合同履約成本--80萬(wàn)
2023-02-22
你好 1,2,3問(wèn)該如何處理,特別是第(5)項(xiàng)? 1問(wèn)——銷(xiāo)項(xiàng)稅額380*75%*13% 2問(wèn)——銷(xiāo)項(xiàng)稅額15*(1加上10%)*13% 3問(wèn)——銷(xiāo)項(xiàng)稅額(480加上120)/(1加上13%)*13% 5問(wèn)——外購(gòu)貨物用于職工福利 ,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,所以不需要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額
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你好,你的理解是正確的,正常就是做這些
2021-12-10
你好 (1)收創(chuàng)購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)用機(jī)床的增值稅專用發(fā)票上注明:數(shù)量2臺(tái)、單價(jià)150000元、價(jià)款300000元、稅額39000元;對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)并轉(zhuǎn)來(lái)承運(yùn)單位神華物流公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明:運(yùn)費(fèi)3000元、稅額270元;全部款項(xiàng)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付,設(shè)備直接交付車(chē)間使用。 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (2)收創(chuàng)2號(hào)線生產(chǎn)線工程購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)用WI型車(chē)床的增值稅專用發(fā)票上注明:數(shù)量2臺(tái)、單價(jià)250000元、價(jià)款500000元、稅額65000元;對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)并轉(zhuǎn)來(lái)承運(yùn)單位開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明:運(yùn)費(fèi)4000元、稅額360元。收創(chuàng)銀行轉(zhuǎn)來(lái)的“委托收款憑證(付款通知)”,經(jīng)審核無(wú)誤,同意付款,設(shè)備已運(yùn)抵企業(yè)并直接交付安裝。 借:在建工程??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (3)生產(chǎn)線工程的土建工程企業(yè)自行組織力量進(jìn)行產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)的建造,耗用生產(chǎn)材料記175000元。 借:在建工程?,貸:原材料 (4)生產(chǎn)線工程WH88型車(chē)床的安裝委托通達(dá)機(jī)械安裝公司進(jìn)行,結(jié)算要裝費(fèi)收創(chuàng)的增值稅專用發(fā)票上注明:價(jià)款20000元稅額1800元,全部款項(xiàng)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票付記。 借:在建工程??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (5)生產(chǎn)線工程安裝完畢,經(jīng)驗(yàn)收合格達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)工程成本。 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程
2022-12-16
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