同學你好 勾選了還是沒勾選
老師,付了一年租金給房東,房東不開票,我們白條入賬——借:管理費用,貸:銀行存款。還是借:預付賬款,貸,銀行存款,然后每月做攤銷,哪一種是對的啊
為了研發(fā),房屋建筑能做研發(fā)費用嗎
這兩題有點不理解 ? ?需不需要承擔給付保險金是責任呢
老師您好!請問進了一批貨產(chǎn)生的運費!因為剛接手公司!也不清楚這批貨賣完沒有,我該怎么處理這個運費?
老師,請問下我公司是業(yè)主方,施工方賬戶異常,我公司代施工方支付農(nóng)民工工資至農(nóng)民工個人賬戶上,我公司需要代扣代繳農(nóng)民工工資的個人所得稅嗎?
6月財務(wù)憑證借應(yīng)付款做成了借:應(yīng)收款1600 貸:伙食收入1600 做7月財務(wù)憑證怎么改正上月的錯誤啊,老師能教我一下嗎
公司有股東投入實收資本,現(xiàn)在要退股了,那些實收資本怎么處理,可以零元轉(zhuǎn)讓嗎
出差補助不會算到工資里吧,社?;鶖?shù)也不會算吧
老師,麻煩幫我審個合同,主要審核細節(jié) 有沒有數(shù)據(jù)錯誤哈,合同在圖片那里
老師您好請問我們是知識產(chǎn)權(quán)小規(guī)模,下個月改成一般納稅人稅率是6個點吧
勾選了,不同月
而且這邊都是預付
很多時候預付了,材料也到了,但沒票,次月或再晚才勾選的票,所以很矛盾
勾選了計入待抵扣進項稅
原材料如何核算,還是只做預收,等到票來了在做成本,可是不可能買來的原料不用呀
同學你好 這個按照原材料的種類
老師,我就是在這個原材料的核算上老迷糊,做著做著就不知道是不是入了成本,是不是做了帶抵扣
同學你好 這個有科目不是嗎 沒勾選的計入待認證抵扣 勾選了沒抵扣的計入待抵扣
原材料是做暫估還是怎么做,我就是不用知道如何核酸
同學你好 這個沒有發(fā)票嗎
對,很多票來的都不及時
同學你好 沒有發(fā)票暫估就可以了 暫估入庫 來發(fā)票之后再沖減暫估入庫的
還入成本嗎?如何做賬,票來了,成本該怎么做
同學你好 不用了 只要紅沖暫估的然后再按照發(fā)票來做
我還是不明白,這個原材料究竟該如何入賬,來了原材料肯定是要領(lǐng)用
同學你好 借原材料、 貸應(yīng)付賬款暫估 這樣
老師,我這邊走的是預付款可以嗎
同學你好 這個也可以的
好的老師,謝謝您啦,太麻煩您啦
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝