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某事業(yè)單位經(jīng)批準(zhǔn)出售一項(xiàng)自主研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn),該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的賬面余額為175000元,尚末計(jì)提攤銷,出售價(jià)款為385000元,相應(yīng)款項(xiàng)已收到并存入開(kāi)戶銀行。按照規(guī)定,該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的出售收入納入本單位預(yù)算管理。暫不考慮增值稅業(yè)條。該事業(yè)單位應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:

2023-05-08 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-08 10:13

同學(xué)您好, 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:銀行存款? 12800 ? 貸:短期投資? 12500 ? ? ? 投資收益? 300 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:資金結(jié)存—貨幣資金? 12800 ? 貸:投資支出? 12500 ? ? ? 投資預(yù)算收益? 300

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同學(xué)您好, 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:銀行存款? 12800 ? 貸:短期投資? 12500 ? ? ? 投資收益? 300 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:資金結(jié)存—貨幣資金? 12800 ? 貸:投資支出? 12500 ? ? ? 投資預(yù)算收益? 300
2023-05-08
對(duì)于該事業(yè)單位出售無(wú)形資產(chǎn)的會(huì)計(jì)處理,可以按照以下步驟進(jìn)行: 1.注銷無(wú)形資產(chǎn)賬面余額:借:無(wú)形資產(chǎn) 175000貸:無(wú)形資產(chǎn)——原價(jià) 175000 2.計(jì)算無(wú)形資產(chǎn)攤銷:借:經(jīng)營(yíng)支出——處置無(wú)形資產(chǎn)損失(倒擠)貸:無(wú)形資產(chǎn)——累計(jì)攤銷 3.收到出售款項(xiàng):借:銀行存款 385000貸:應(yīng)繳財(cái)政款 385000 4.將出售收入上繳財(cái)政:借:應(yīng)繳財(cái)政款 385000貸:銀行存款 385000 5.結(jié)轉(zhuǎn)出售無(wú)形資產(chǎn)凈損失:借:經(jīng)營(yíng)支出——處置無(wú)形資產(chǎn)損失(倒擠)貸:經(jīng)營(yíng)收入——處置無(wú)形資產(chǎn)凈收益(倒擠)
2023-11-01
同學(xué)你好,稍等看下題目
2023-03-02
1借無(wú)形資產(chǎn)540 貸銀行存款540
2022-05-19
1借無(wú)形資產(chǎn)540 貸銀行存款540 2.計(jì)算2017年12月31日無(wú)形資產(chǎn)的攤銷金額 540/120=4.5 借管理費(fèi)用4.5 貸累計(jì)攤銷4.5 3.計(jì)算2018年12月31日該無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值 540-4.5*13=481.5 4計(jì)算該無(wú)形資產(chǎn)2019年末賬面價(jià)值 540-4.5*25=427.5 發(fā)生減值427.5-380=47.5 借資產(chǎn)減值損失47.5 貸無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備47.5 5.計(jì)算2020年無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提的攤銷金額 380/(120-1-24)*12=48 6借銀行存款413 累計(jì)攤銷160.5 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備47.5 貸無(wú)形資產(chǎn)540 資產(chǎn)處置損益81
2022-05-19
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