你好,自己寫一個不支需要支付的證明就可以了。
老師請問不需要支付的應(yīng)付賬款計入什么科目?對方交貨了,發(fā)票也開給我們了,因為她們貨不是很好,所以這筆款不給供應(yīng)商了,那么請問這筆款是計入營業(yè)外收入嗎?
老師您好,我們接手的單位2018年度有筆賬借經(jīng)營費用,貸應(yīng)付賬款60萬元,一直未付款,對方也沒有開過發(fā)票?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要處理該筆賬務(wù),我想應(yīng)該借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入;財務(wù)主管的建議是:紅字沖紅原憑證,再借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤。請問這樣處理可以嗎?麻煩您了
老師 您好 我們剛簽訂一份教學(xué)軟件平臺技術(shù)合同并付款,已收對方開給我們技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票,那我們做賬的時候,應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)成本(教學(xué)軟件平臺還沒有研發(fā)成功,也沒有銷售開票)還是管理費用-技術(shù)服務(wù)費呢 謝謝
老師,您好,公司3月有一筆應(yīng)付款,沒有原始憑證,4月9號收到對方公司快遞過來的發(fā)票和賬單,發(fā)票日期是4月8日,對賬單日期是3月28日,4月13號付了這筆3月應(yīng)付款,那么,是不是把3月28日的賬單附到3月沒有憑證的那張記賬憑證下,然后4月8日的發(fā)票附到4月13號付款那天的憑證里?
老師你好!單位上有一筆購貨款,款項已經(jīng)在2月份付了,當(dāng)時我們憑對方的銷貨單付款的,但是普票是在3月份才給我們的,請問一下,2??月份憑銷售單付的款項是不是應(yīng)先計入預(yù)付賬款里去,然后憑3月份給我們的正式普票沖減預(yù)付賬款,計入主營業(yè)務(wù)成本?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。