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麻煩老師幫忙看一下:那個費用不是應該進本年利潤里面嗎?還是不用進?
老師您好,麻煩您看一下:那個費用不是應該進本年利潤里面嗎?還是不用進呢?
老師,問題在圖片里,您幫我看一下,1,2哪個分錄對
麻煩老師幫忙寫一下分錄,官方答案是A,但是有兩個問題,一個是20%持股比例手續(xù)費和傭金不是應該去沖減資本公積嗎?支付的話又怎么編這個分錄呢?另外長投這種入帳不是應該調整嘛?這樣答案就應該是D呀,為什么是A呢?
老師幫忙看下,一個是科目余額表,一個是利潤表,它這里的所得稅費用83239.55不是要結轉到本年利潤的不是嗎,怎么還有余額,麻煩看下哪里有錯的
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產負債表未分配利潤是負數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權轉讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
借:銀行存款16,450.5? (16.5*1000-49.5) 貸:其他權益工具投資-成本12024 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -公允價值變動2976 ? ? ?留存收益1,450.5 借:其他綜合收益2976 貸:留存收益2976 留存收益=1,450.5%2B2976=4,426.5
請問 在出售時那個傭金費用是走哪里?
這個不是單獨記嗎
借:銀行存款16,450.5? (16.5*1000-49.5)——在這里
這個題目只有在這里,,放在處置成本里。