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老師好,研發(fā)部請購了一批原料,已付款,但是原來回來的時候倉庫做了0元入庫,導致無法沖抵之前付款時產生的應付借款,賬上還掛著一筆應付借款借方,請教您如何調整

2023-05-05 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-05 15:29

您好,這個是屬于直接掛在預付就行

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快賬用戶8130 追問 2023-05-05 15:32

我們是付款時做付款單,然后付款單生成憑證就會直接掛在應付賬款的借方,后面原料入庫做一個入庫單生成憑證沖抵應付賬款,現(xiàn)在的情況是,原料入庫時同事按0元入庫的,導致生成的憑證金額是0 無法沖銷原來的應付賬款,

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齊紅老師 解答 2023-05-05 15:33

沖減原來的這個應付?

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快賬用戶8130 追問 2023-05-05 16:37

是的,請教您現(xiàn)在有什么方法可以平賬

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齊紅老師 解答 2023-05-05 17:00

拿這樣的話,只能按照往來或者營業(yè)外了的

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您好,這個是屬于直接掛在預付就行
2023-05-05
借應付賬款-暫估 10008.85 貸研發(fā)費用-材料10008.85 因為東西質量有問題,相當于采購折讓了
2021-05-13
建議庫存也要沖賬。雖然最后庫存為零,但是你查發(fā)生額的時候就和你實際成本不符合
2020-11-12
您好。 1、您當時這樣處理的原因是什么呢?“去年12月,今年1月2月3月我按拉進來煤的總數(shù)減去已經(jīng)付款的差額掛到其他應付款了”,是為了把應付賬款余額調成零嗎? 2、既然您現(xiàn)在已經(jīng)陸續(xù)收到發(fā)票、陸續(xù)付款了,那您把之前調到“其他應付款”那筆憑證沖銷掉,再按正常賬務處理就可以。
2020-10-16
?你好;? ? ?你貨款之前掛的應付賬款沒有做賬嗎 ?? 你這個是股東來 墊付支付的嗎? ?
2022-09-28
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