你好,交易費(fèi)還有契稅一起計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)是對(duì)的。然后在建工程。時(shí)攤銷(xiāo)計(jì)入在建工程也對(duì)。
老師,我想請(qǐng)教一下,我公司自建廠房,當(dāng)初買(mǎi)地的費(fèi)用做成了無(wú)形資產(chǎn)每月都有攤銷(xiāo),現(xiàn)在房屋修建完成了,發(fā)現(xiàn)土地應(yīng)該記房屋的原值,現(xiàn)在這個(gè)要怎么處理啊,賬上應(yīng)該怎么做,要調(diào)賬嗎?都已經(jīng)攤銷(xiāo)幾年了,要繳房產(chǎn)稅了,我怎么計(jì)算房產(chǎn)的原值。
你好老師,我遇到的問(wèn)題:該投資公司在2012年以銀行存款購(gòu)買(mǎi)200畝地的土地使用權(quán)支付了500萬(wàn)(借別的單位掛在其他應(yīng)付款),這五百萬(wàn)沒(méi)有入無(wú)形資產(chǎn),而是沖的其他應(yīng)付款,這樣賬面上的其他應(yīng)付款平了,沒(méi)有提現(xiàn)無(wú)形資產(chǎn)。在2014年對(duì)外出售了25畝地,這25畝地的土地性質(zhì)改變了,經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估后補(bǔ)交土地出讓金310萬(wàn),補(bǔ)交后又以372.5萬(wàn)元進(jìn)行出售,且在2014年辦理了土地使用證,使用年限為20年,對(duì)方購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)支付372.5萬(wàn)元分別在2017年,2018年,2019年支付完畢。2021年對(duì)方公司要求我公司開(kāi)土地使用購(gòu)買(mǎi)發(fā)票,我現(xiàn)在該怎么進(jìn)行調(diào)賬處理,都涉及什么稅種?謝謝老師
有沒(méi)有做過(guò)建筑行業(yè)主方的老師,救救我把,我們有2塊土地用在2個(gè)項(xiàng)目上,比如a土地蓋紅頭產(chǎn)業(yè)園,b土地蓋高粱產(chǎn)業(yè)園,然后我在在建工程下面增加了2個(gè)項(xiàng)目名稱(chēng),在建工程-紅頭產(chǎn)業(yè)園-攤銷(xiāo),在建工程-高粱產(chǎn)業(yè)園-攤銷(xiāo),把2塊土地的攤銷(xiāo)各自計(jì)入這2個(gè)項(xiàng)目攤銷(xiāo)下面,那個(gè)來(lái)審計(jì)的老師說(shuō)第一,土地不應(yīng)計(jì)入在建工程,應(yīng)該計(jì)入費(fèi)用,第二,我這樣在建工程-紅頭產(chǎn)業(yè)園-攤銷(xiāo),這個(gè)組合看著好怪。我現(xiàn)在該怎么做,好呀
老師我們是物業(yè)公司直接取得的土地我做的無(wú)形資產(chǎn)把土地交易費(fèi)還有契稅都攤銷(xiāo)了,走的在建工程這樣對(duì)嗎
老師我們是物業(yè)公司直接取得的土地我做的無(wú)形資產(chǎn)把土地交易費(fèi)還有契稅都攤銷(xiāo)了,走的在建工程這樣對(duì)嗎,應(yīng)該怎么做
內(nèi)賬,原公司已買(mǎi)出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買(mǎi)礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專(zhuān)家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專(zhuān)家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專(zhuān)票免稅嗎
老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請(qǐng)退?謝謝
但是現(xiàn)在已經(jīng)完工使用了我不知道該怎么轉(zhuǎn)還是怎么做賬
在建工程完工了,轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。
在建工程攤銷(xiāo)的金額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)嗎,那這樣不就虛增資產(chǎn)了嗎,
你好 是的 不的呢? 建固定資產(chǎn)時(shí)攤銷(xiāo)本來(lái)是記在建工程? ?完工后再攤銷(xiāo)不記在建工程了?
那現(xiàn)在怎么做呢
好,現(xiàn)在您具體問(wèn)哪里業(yè)務(wù)?
上面的問(wèn)題
后面又問(wèn)了好多 說(shuō)一下現(xiàn)在要問(wèn)哪個(gè)?
你是全額都攤銷(xiāo)了是這樣嗎?
不是全額呀,我按土地使用年限攤銷(xiāo)的40年還是多久忘了,
你好? 完工時(shí),借固定資產(chǎn),貸在建工程,
是說(shuō)把攤銷(xiāo)的一部分轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎,可是這樣不就虛增了嗎,無(wú)形資產(chǎn)沒(méi)有動(dòng),固定資產(chǎn)又增加了
你好,攤銷(xiāo)計(jì)入在建工程沒(méi)有錯(cuò),也沒(méi)有須知增資產(chǎn)。準(zhǔn)則就是這樣規(guī)定的。
無(wú)形資產(chǎn)就是需要通過(guò)攤銷(xiāo)才把這些資產(chǎn)的支出。記到成本費(fèi)用里面。
現(xiàn)在完工了要把無(wú)形資產(chǎn)部分?jǐn)備N(xiāo)在在建工程的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),那這個(gè)攤銷(xiāo)年限是按土地當(dāng)時(shí)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)的年限攤銷(xiāo)還是按照房屋攤銷(xiāo)年限
完工之后的攤銷(xiāo)不計(jì)入在建工程了。 是按照剩余的年限攤銷(xiāo)到成本費(fèi)用里。
完工之后無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)計(jì)入管理費(fèi)用也是按照去掉已經(jīng)攤銷(xiāo)在建工程的年限是嗎
你好 是的是這樣的呢對(duì)
換了系統(tǒng)我也不知道是從什么時(shí)候攤銷(xiāo)得了,怎么辦
你好 看一下攤銷(xiāo)表就清楚了