您好,在涉稅查詢-申報(bào)情況查詢,導(dǎo)出來就可以了
老師,工資薪金個(gè)人所得稅如何更正申報(bào)呢
如何打印個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表
老師勞動(dòng)報(bào)酬和個(gè)人所得稅工資薪金還有個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營如何計(jì)算
老師 工資個(gè)稅如何申報(bào) 是不是打開個(gè)稅~綜合所得 工資薪金這樣就行了
企業(yè)所得稅匯算清繳工資薪金比個(gè)人所得稅工資薪金多,單位有人員沒報(bào)個(gè)稅如何處理
老師好,我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說,他們?nèi)齻€(gè)月研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,然后會(huì)申請(qǐng)軟著,這樣的話,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師請(qǐng)問下 公司經(jīng)營的展覽場(chǎng)館,場(chǎng)館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運(yùn)營部門的計(jì)入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計(jì)入到銷售費(fèi)用嗎還是管理費(fèi)用
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
進(jìn)出口的公司工商年檢要填寫報(bào)關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時(shí)候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個(gè)三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報(bào)銷充電費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
老師,應(yīng)交稅費(fèi)等于銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么不對(duì)呢
老師,咨詢個(gè)問題,公司是汽車4S店,上游車企進(jìn)貨價(jià)是一輛車10萬,然后給往另外一個(gè)賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進(jìn)貨時(shí)再用這個(gè)戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進(jìn)貨再打給車企這1萬時(shí)該怎么賬務(wù)處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計(jì)12個(gè)月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊未計(jì)提,現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計(jì)提28116.51元。如果計(jì)入制造費(fèi)用,肯定會(huì)影響本月單位成本單價(jià),可以計(jì)入到管理費(fèi)用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個(gè)月我是按正常的計(jì)提。
老師,想請(qǐng)教這道題。C選項(xiàng)怎么不對(duì)呢?是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎?所以不用公允。
是在自然人電子稅務(wù)局里面打印嗎
我們公司三個(gè)人的工資薪金 都沒有超過起征點(diǎn) 但是需要給會(huì)計(jì)提供完稅證明或無扣稅證明
是的,在自然人電子稅務(wù)局里面打印
找不到涉稅查詢 只有查詢統(tǒng)計(jì)
這個(gè)也可以,你點(diǎn)進(jìn)去,找到申報(bào)的工資,導(dǎo)出來
沒有繳納所得稅的個(gè)人 工資在3000塊錢了 怎么證明他的無扣稅證明
你直接打出來,不超過5000是免稅的
直接打出來是在哪個(gè)地方打 我這是第一次弄 沒有頭緒 表格長什么樣?
你把主頁這里拍個(gè)照給我看下
老師你幫我看下
單位申報(bào)記錄查詢,點(diǎn)進(jìn)去,找到對(duì)應(yīng)的月份