同學你好 這個不用管 你之前 的進項對應的原分錄做紅字,即收到增值稅紅字發(fā)票不需要在平臺上操作。直接做賬就好, 申報時做進項轉(zhuǎn)出處理。

老師,增值稅綜合服務平臺那里收到了一張紅字發(fā)票要如何處理?
進項稅轉(zhuǎn)出,發(fā)票在增值稅綜合服務平臺怎么處理
增值稅發(fā)票綜服平臺提示本月收到1張增值稅紅字發(fā)票,有0張增值稅發(fā)票被沖紅。 請問這個紅字發(fā)票在哪里能查詢到,后續(xù)業(yè)務怎么處理?
老師,我剛想進增值稅發(fā)票綜合服務平臺勾選進項,進來的時候提示我收到一張紅字增值稅專用發(fā)票,我點了確定,就找不到了,在這個平臺怎么找那張紅字發(fā)票呢?
老師,我剛想進增值稅發(fā)票綜合服務平臺勾選進項,進來的時候提示我收到一張紅字增值稅專用發(fā)票,我點了確定,就找不到了,在這個平臺怎么找那張紅字發(fā)票呢?
研發(fā)領用原材料是否進行稅轉(zhuǎn)出
單位培訓員工支付8000元,培訓費辦理電工證件,需要和培訓學習簽訂合同嗎?有培訓報名表和開班通知書。
你好,請教下企業(yè)更正8月增值稅報表補報少報收入部分銷項稅額是2.5萬,例如8月期末留抵稅額是2萬,8月出口貨物免抵退稅額是1萬,申請出口退稅1萬已退到帳,這樣期末留抵稅額是1萬,更正少報收入銷項稅額是2.5萬減期末留抵稅額是1萬,更正補報收入應補交增值稅是1.5萬這樣算嗎?會不會影響8月出口退稅申報表的。
老師,老板和老板娘去外地的機票可以報銷嗎?
餐飲公司采購100000塊錢的蔬菜,普票付9萬,專票10萬九個點。餐飲公司交六個點的稅,哪一種合適?
老師,上個月未票收入,這個月沖減填在哪里
員工報銷機票和住宿,開的大類是旅游服務,可以嗎?
公司借給個人款項,無息借款。用途寫什么可以不交稅?
老師,因為老板經(jīng)常沒在公司,所以就用了個備用金卡,但備用金要用出納的卡,備用金付的是日常報銷款和付小額貨款,這種可以嗎?
我們單位領導要求一個人保管銀行u盾另外一個人進行這個u盾的操作,這樣合法嗎?