沒事的,繼續(xù)退出就是了
你好老師,請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個(gè)月申報(bào),所以想請(qǐng)問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報(bào)稅呀?然后下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開具的那個(gè)發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
小規(guī)模企業(yè),原稅務(wù)局核定一個(gè)月可領(lǐng)百萬元的增值稅普通發(fā)票5張,今天開了5張,合計(jì)490萬元,其中有張發(fā)票開的不符合標(biāo)準(zhǔn),被退回要求重新開具,故向稅管員申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)發(fā)票,又增補(bǔ)5張,補(bǔ)開了之前開具不符合標(biāo)準(zhǔn)的100萬元發(fā)票,準(zhǔn)備作廢之前改錯(cuò)的發(fā)票的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)提示已報(bào)稅,無法作廢,所以準(zhǔn)備開具一張負(fù)字發(fā)票紅沖,請(qǐng)問這樣操作的話,這個(gè)月開票額是超過500萬了嗎?謝謝老師
老師,請(qǐng)教一下,專管員稅務(wù)系統(tǒng)里面提示企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入了,我剛在稅控里查的企業(yè)開具發(fā)票收入和所得稅申報(bào)收入是一樣的啊!怎么稅局會(huì)比對(duì)不正常呢?這個(gè)問題該怎么解決呢?我該怎么辦?
老師,請(qǐng)教一下,專管員稅務(wù)系統(tǒng)里面提示企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入了,我剛在稅控里查的企業(yè)開具發(fā)票收入和所得稅申報(bào)收入是一樣的??!怎么稅局會(huì)比對(duì)不正常呢?這個(gè)問題該怎么解決呢?我該怎么辦?
老師你好,請(qǐng)問我們有一張票是10月份對(duì)方開給我們,票一直沒來,我也沒抵扣,前段時(shí)間還在系統(tǒng)看到這張票,后來怎么就沒了,今天準(zhǔn)備抵扣報(bào)稅發(fā)現(xiàn)這張票不在系統(tǒng),對(duì)方也沒紅沖也沒作廢,這是怎么回事
老師 請(qǐng)問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
哦,我們是小規(guī)模納稅人,選的是季度申報(bào)增值稅,那需要每個(gè)月都上報(bào)匯總,反寫嗎?不管是開票還是不開票。
是的,就是那樣子的哈
就是說4月份我沒有開票,在5月份征稅期內(nèi)要上報(bào)匯總和反寫嗎?然后才能開票嗎?
是的,就是那個(gè)意思
好的,謝謝老師。
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!