同學(xué)你好 稍等我看下

4.已知B企業(yè)從事單一產(chǎn)品生產(chǎn),連續(xù)三年銷售均為1000件,而三年的產(chǎn)量分別為1000件、1200件和800件。單位產(chǎn)品售價(jià)為200元;管理費(fèi)用與銷售費(fèi)用均為固定成本,兩項(xiàng)費(fèi)用各年總額均為50000元;單位變動(dòng)成本(包括直接材料、直接人工、變動(dòng)制造費(fèi)用)為90元;固定制造費(fèi)用為20000元。要求:())根據(jù)上述資料,不考慮銷售稅金,分別采用變動(dòng)成本法和完全成本法計(jì)算各年稅前利潤。(2)根據(jù)前面計(jì)算結(jié)果,簡(jiǎn)單分析完全成本法與變動(dòng)成本法對(duì)損益計(jì)算的影響。
已知A企業(yè)從事單一產(chǎn)品的生產(chǎn),連續(xù)三年銷量均為1000件,而這三年產(chǎn)量 分別為1000件、1200件和800件。單位產(chǎn)品售價(jià)為200元/件;管理費(fèi)用與銷 售費(fèi)用均為固定費(fèi)用,這兩項(xiàng)費(fèi)用各年總額均為50000元;單位產(chǎn)品變動(dòng)成本 (包括直接材料、直接人工、變動(dòng)制造費(fèi)用)為90元;固定制造費(fèi)用為20000元。 要求: (1)根據(jù)上述資料,不考慮銷售過程中的稅金,分別采用變動(dòng)成本法和完全成本法計(jì)算各年稅前利潤。 (2)根據(jù)計(jì)算結(jié)果,簡(jiǎn)單分析完全成本法與變動(dòng)成本法對(duì)損益計(jì)算的影響。
1.已知A企業(yè)從事單一產(chǎn)品的生產(chǎn),連續(xù)三年銷售量均為1000件,三年產(chǎn)量分別為1000件、1200件和800件。單位產(chǎn)品售價(jià)為200元/件;管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用均為固定費(fèi)用,這兩項(xiàng)費(fèi)用各年總額均為50000元;單位產(chǎn)品變動(dòng)成本(包括直接材料、直接人工、變動(dòng)制造費(fèi)用)為90元;固定制造費(fèi)用為20000元。要求:(1)根據(jù)上述資料,不考慮銷售過程中的稅金,分別采用變動(dòng)成本法和完全成本法計(jì)算各年稅前利潤。(2)根據(jù)計(jì)算結(jié)果,簡(jiǎn)單分析完全成本法與變動(dòng)成本法對(duì)損益計(jì)算的影響。
已知A企業(yè)從事單一產(chǎn)品的生產(chǎn),連續(xù)三年銷量均為1000件,而這三年產(chǎn)量分別為1000件、1200件和800件。單位產(chǎn)品售價(jià)為200元/件;管理費(fèi)用與銷售費(fèi)用均為固定費(fèi)用,這兩項(xiàng)費(fèi)用各年總額均為50000元;單位產(chǎn)品變動(dòng)成本(包括直接材料、直接人工、變動(dòng)制造費(fèi)用)為90元;固定制造費(fèi)用為20000元。要求:(1)根據(jù)上述資料,不考慮銷售過程中的稅金,分別采用變動(dòng)成本法和完全成本法計(jì)算各年稅前利潤。(2)根據(jù)計(jì)算結(jié)果,簡(jiǎn)單分析完全成本法與變動(dòng)成本法對(duì)損益計(jì)算的影響。
已知A企業(yè)從事單一產(chǎn)品的生產(chǎn),連續(xù)三年銷量均為1000件,而這三年產(chǎn)量分別為1000件、1200件和800件。單位產(chǎn)品售價(jià)為200元/件;管理費(fèi)用與銷售費(fèi)用均為固定費(fèi)用,這兩項(xiàng)費(fèi)用各年總額均為50000元;單位產(chǎn)品變動(dòng)成本(包括直接材料、直接人工、變動(dòng)制造費(fèi)用)為90元;固定制造費(fèi)用為20000元。要求:(1)根據(jù)上述資料,不考慮銷售過程中的稅金,分別采用變動(dòng)成本法和完全成本法計(jì)算各年稅前利潤。(2)根據(jù)計(jì)算結(jié)果,簡(jiǎn)單分析完全成本法與變動(dòng)成本法對(duì)損益計(jì)算的影響。
老師麻煩咨詢一下個(gè)體工商戶需要申報(bào)工資嗎,
老師麻煩咨詢一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選錯(cuò)誤怎么處理
老師,增值稅申報(bào)表有增值稅,有城建稅,為啥教育費(fèi)附加是0,地方教育費(fèi)附加是0
退稅申報(bào)時(shí),匯率是當(dāng)月第一日還是當(dāng)月第一個(gè)工作日?
老師好!我公司2024年是小規(guī)模納稅人,房租38萬元未付。2025年5月1日變?yōu)橐话慵{稅人。2025年10月份支付了2024年所欠部分房租10萬元并取得了對(duì)方單位開具的專票,請(qǐng)問老師,這10萬元專票我是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?謝謝老師!
再發(fā)一年工資,也不能沒銷售沒進(jìn)項(xiàng)給股東法人開工資嗎?說不過去呀
老師好:地產(chǎn)公司未銷售的房屋能出租,能開租賃發(fā)票嗎?需要交房產(chǎn)稅,是不是要轉(zhuǎn)成公司的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。
老師,我公司購進(jìn)核桃,然后粗加工成核桃仁,其中核桃皮和其他邊角料如何入賬呢,用什么科目呢
小規(guī)模納稅人,法人每個(gè)月會(huì)計(jì)提工資,申報(bào)個(gè)稅,但未發(fā)放工資,等對(duì)公賬戶有錢時(shí),是否可以一次性轉(zhuǎn)給法人,備注工資
老師,我想咨詢一個(gè)問題,就是我們5個(gè)合伙人投資了2家企業(yè),現(xiàn)在要分開了,債權(quán)債務(wù)也核算清楚了,其中一家是由之前一個(gè)股東接管(A公司),另外一家由其他4個(gè)股東接管(B公司),兩家公司總的虧損40萬,A公司承擔(dān)20%(8萬),B公司承擔(dān)80%(32萬),現(xiàn)在賬上是A公司虧損30萬,B公司虧損10萬,現(xiàn)在B公司需要補(bǔ)22萬給A公司,那老師B公司給A公司轉(zhuǎn)的22萬需要如何操作?轉(zhuǎn)賬時(shí)候需要怎樣備注,分錄需要怎么寫?

