你好 乙公司 借:500000 壞賬準(zhǔn)備100000 貸:應(yīng)收賬款565000 資產(chǎn)減值損失35000 甲公司 借:應(yīng)付賬款565000 貸:應(yīng)付賬款500000 預(yù)計(jì)負(fù)債15000 營(yíng)業(yè)外收入50000
.甲公司2017年12月31日應(yīng)收乙公司賬款的賬面余額為327000元,其中27000元為累計(jì)未付的利息,票面利率9%。乙公司由于連年虧損,現(xiàn)金流量不足,不能償付應(yīng)于2017年12月31日前支付的應(yīng)付賬款。經(jīng)協(xié)商,于2017年末進(jìn)行債務(wù)重組。甲公司同意將債務(wù)本金減至250000元,免去債務(wù)人所欠的全部利息,將利率從9%降低至5%,并將債務(wù)到期日延至2019年12月31日,利息按年支付。甲公司己對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提了40000元壞賬準(zhǔn)備。要求:根據(jù)上述資料,做出甲公司的相關(guān)賬務(wù)處理。
2019年4月1日,甲公司從乙公司購買一批商品,不含稅的價(jià)款80000元,增值稅10400元,雙方約定一個(gè)月內(nèi)結(jié)清。甲公司因資金困難到期無力支付貨款,直至2020年1月28日,雙方自愿達(dá)成一項(xiàng)債務(wù)重組協(xié)議:乙公司同意減免甲公司債務(wù)15000元,甲公司當(dāng)日支付了全部款項(xiàng)。要求:編制甲、乙公司在債務(wù)重組時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
2019年12月18日,甲公司銷售一批材料給M股份公司,貨款150000元,增值稅19500元,付款期為2個(gè)月。由于M公司資金困難無力按期付款。2020年5月10日,雙方經(jīng)過協(xié)商達(dá)成一項(xiàng)債務(wù)重組協(xié)議:甲公司同意M公司以120000股、面值1元的股票抵償債務(wù),已辦理完畢過戶手續(xù)。假定該股票的公允價(jià)值1.2元/股;甲公司能夠?qū)公司實(shí)施重大影響;甲公司對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提了1%的壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)收債權(quán)的公允價(jià)值為150000元;不考慮相關(guān)稅費(fèi)。要求:編制甲、M公司在債務(wù)重組時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
2019年12月1日,甲公司從Q公司購買一批商品,貨款200000元,增值稅26000元,信用期1個(gè)月。由于甲公司資金困難無力按期償還債務(wù)。2020年8月5日雙方經(jīng)過協(xié)商達(dá)成一項(xiàng)債務(wù)重組協(xié)議:①Q(mào)公司同意將債務(wù)本金減至180000元,并將債務(wù)到期日延長(zhǎng)至2020年12月31日;②如果甲公司2020年盈利,則需要在償還債務(wù)本金時(shí),額外按照5%的利率計(jì)算并支付一年的利息。假定Q公司對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提了10000元的壞賬準(zhǔn)備。要求:編制甲、M公司在債務(wù)重組時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
2019年12月1日,甲公司從Q公司購買一批商品,貨款200000元,增值稅26000元,信用期1個(gè)月。由于甲公司資金困難無力按期償還債務(wù)。2020年8月5日雙方經(jīng)過協(xié)商達(dá)成一項(xiàng)債務(wù)重組協(xié)議:①Q(mào)公司同意將債務(wù)本金減至180000元,并將債務(wù)到期日延長(zhǎng)至2020年12月31日;②如果甲公司2020年盈利,則需要在償還債務(wù)本金時(shí),額外按照5%的利率計(jì)算并支付一年的利息。假定Q公司對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提了10000元的壞賬準(zhǔn)備。要求:編制甲、M公司在債務(wù)重組時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
注會(huì)的稅法難考嗎?還沒接觸過
計(jì)提社保的單位和個(gè)人的分開分錄怎么做?
老師,這個(gè)公司只有法人一個(gè)人,不發(fā)工資,不用申報(bào)個(gè)稅吧,但是要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅對(duì)嗎,這是稅務(wù)給我核定的稅種
老師,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和使用權(quán)資產(chǎn)有什么區(qū)別
2024年7月支付了2024年4月到2025年3月的房租費(fèi),但是忘記攤銷了,可以在這個(gè)月一次性攤銷完嗎?費(fèi)用33101。借:管理費(fèi)用貸:長(zhǎng)期待攤
我們是餐飲服務(wù)業(yè),一家出售茶葉的公司,放一批貨在我們飯館,我們代銷,賣出去后,在扣掉傭金,剩余的給上游,店里面不存在庫存,在開發(fā)票這塊,我們只能根據(jù)銷售的茶商品名稱確定上游應(yīng)該給我們開具的發(fā)票內(nèi)容是嗎?還是說不需要開商品,只需要開服務(wù)?
老師,注冊(cè)資本要交稅嗎,如果要交需要繳納什么稅呢,按實(shí)繳繳納嗎,這個(gè)申報(bào)期限是什么啊
為什么不理解 計(jì)提 為什么不用我們應(yīng)該交的金額呢,老師這也沒有講
一般納稅人租個(gè)人的房子一年租金是10萬,,需要交增值稅嗎,還交什么稅
老師,請(qǐng)問:我在科目余額表發(fā)現(xiàn)同一個(gè)公司2頭掛著,借方:1247.35,貸方:1247.5,我想合并,該怎么做會(huì)計(jì)分錄