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去年7月有一筆管理費用,是去年7月到今年6月的,發(fā)票去年7月到了,但是一直沒付款。然后這個費用需要把屬于去年的費用費用化,會計分錄應(yīng)該怎么做

2023-04-27 12:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-27 12:38

你好,這個是研發(fā)的嗎?還是什么的?

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快賬用戶9282 追問 2023-04-27 12:39

不是研發(fā),就是一年的系統(tǒng)維護費

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齊紅老師 解答 2023-04-27 12:41

那你去年借管理費用,貸銀行存款,做這個不就可以了?

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齊紅老師 解答 2023-04-27 12:41

你當時怎么做的?這個金額大嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-27 12:41

像開票盤似的,它系統(tǒng)的維護費直接做費用就行。

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快賬用戶9282 追問 2023-04-27 12:59

金額比較大,要去年攤銷去年的,今年攤銷屬于今年的。

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齊紅老師 解答 2023-04-27 13:00

借預付賬款,貸以前年度損益調(diào)整 匯算納稅調(diào)增

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快賬用戶9282 追問 2023-04-27 13:22

去年當期應(yīng)該怎樣做分錄?

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齊紅老師 解答 2023-04-27 13:25

借管理費用,貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2023-04-27 13:25

是你全部做了費用今年調(diào)增不是嗎?

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快賬用戶9282 追問 2023-04-27 13:47

去年沒有付款,想問下這種當時沒付款的,但是要每月攤銷的,應(yīng)該怎么錄分錄

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齊紅老師 解答 2023-04-27 13:49

那你去年怎么做的?借管理費用 貸其他應(yīng)付款嗎?如果是的話,今年借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶9282 追問 2023-04-27 15:48

借管理費用5萬,預付賬款15萬,貸應(yīng)付賬款20萬。

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齊紅老師 解答 2023-04-27 15:49

你好,這不是正確的,然后你預付賬款按月攤銷就可以的,去年的管理費用應(yīng)該是多少,你做了多少?

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