你好,直接添加商品就可以。
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統比如8月報7月的稅,里面有一項工會經費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調整,這樣我報稅系統報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
建筑公司自產自用外包出去了混凝土攪拌站每月有生產銷售,但都未收到貨款也沒開票出去并且也沒按月準時發(fā)過工資,都是幾個月發(fā)一次的那種,之前攪拌站每月都是零申報,只有那個月標段建筑公司打了一點貨款來攪拌站開了票出去才入收入申報增繳稅,并且不管是原材料供應商或者工地的標段建筑公司都沒有簽合同,我就想問問老師這樣申報可以嗎,如果不可以那后期該怎么做?
老師好 請教個問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產了 現在稅局要求從固定資產轉入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產600萬,可是做無票收入時應該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個業(yè)務,只做無票收入,對應科目計入到哪里啊?說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對應科目計入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點一下
老師我想咨詢一下,就是其他企業(yè)委托我們企業(yè)加工混凝土,我們是混凝土攪拌站,委托方只提供一部分主要材料,其他材料都是我們,作為受托方的我們,當收到委托方發(fā)來的材料時,我們受托方在做帳時需要在備查簿登記,發(fā)來的材料比如是水泥,那么需要我登記它的數量,那么在產品完工時,已開票需要結轉成本時,那么委托方提供的水泥的這部分成本要怎么結轉?
老師,我們自建廠房,2021年3月竣工領了房產證,3月轉固定資產是根據發(fā)票金額來轉,房子原值也是根據發(fā)票金額,這個月查賬發(fā)現2017年競買保證金120w還掛著其他應收款,土皮中標了會計沒有把120w轉入土地轉讓金,以及2021年4月到22年10月收到的工程發(fā)票130w還入在建工程,請問我現在把120w轉讓土地轉讓金無形資產待攤,補計提 房子原值是不是也增加這120w,然后把21年到3月到22年12月的房產稅補了? 竣工后工程款還有130w沒付款也沒開票,也沒入房子固定資產,21年4月—23年1月陸續(xù)才開完工程票,那我轉入房子固定資產是按收到發(fā)票時間來還是按竣工21年3月,如果補計提分錄如何? 上面的轉入固定資產130w和120w土地轉讓金(無形資產)=250w的房子原值也更著增多,那我可不可以不把原值增加,不想補交房產稅了,如果交,怎么樣更省稅?
進項也沒有,銷項也沒有,一直0申報可以嗎
老師您好:納稅總額包括匯算清繳時補交所得稅嗎
老師公司賣了一個固定資產,填寫A105080中的固定資產原值應該填寫賣掉固定資產后金額還是沒有賣掉資產前的金額
老師,想問收入按開票已經確認了,這個月發(fā)出商品比較多,即庫存比較少,所以結轉成本比較大,有什么方法可以先不結轉那么多成本?(主要是母公司賣貨給我們,我們再賣貨給客戶,但這個月母公司又沒有賣貨給我們,是直接在庫存出的成本)
運營公司a是縣級國有企業(yè)負責全縣學校校園餐的運營,運營公司與教體局簽訂的有運營協議,每月月末學生向運營公司預交次月的餐費,運營公司組織食材供應商為學校進行食材配送,每月末運營公司跟食材供應商進行結算,結算資金來源就是預收的餐費,這些餐費中屬于城鎮(zhèn)學校的部分抽取5%的管理費可以由運營公司自由支配,農村學校預交餐費部分不抽取管理費,但是有每人每頓中午餐5塊錢財政補助,財政補助和去掉5%的管理費剩余資金全部要用到校園餐運營中(支付食材人員工資),不能做其他使用。問題:1.預收餐費是否確認為運營公司的主營業(yè)務收入?2.收入繳納增值稅,是按照預收餐費金額繳納嗎?
老師 怎么區(qū)分借貸方向 和借貸科目 我老是混 有沒有什么技巧
2025-05-1219:53您好,抖音平臺收入這個最好計入其他貨幣資金好些,其他應收款是還沒有收到的錢老師那抖音平臺的錢就是還沒有收到我們自己賬戶里面啊
收到崗補社補款怎么做賬
老師北京ca證書怎么下載呀,謝謝
電子銀行承兌匯票付款期限
如果我添加成功了我就不問了
您具體使用的什么開票軟件呢?每個開票軟件操作是不一樣的,您說一下,我可以給您看一下。
航天金稅
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