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甲企業(yè)購入A材料,2021年03月有關(guān)賬戶的期初余額如下:(1)原材料賬戶:么材料2000千克,計劃單價10元,金額20000元。(2)材料成本差昇戸(袋方余額):800元。((3)該企業(yè)3月份發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù):①1日銀行轉(zhuǎn)來乙公司的托收憑證,金額為18645元,內(nèi)附增值稅專用發(fā)票一張,開列A材料1500千克,每千克不含稅的價格為11元,貨款計16500元,增值稅為2145元。次日,倉庫轉(zhuǎn)來收料單,1日購入的^材料已到井驗收入庫,予以轉(zhuǎn)賬。②6日向丙企業(yè)賒購公材料3000千克,金額為30510元,取得了增值稅專用發(fā)票,不含稅貨款計27000元,增值稅為了510元??铐棝]有支付,材料已到并驗收入庫。③15日銀行轉(zhuǎn)來丁企業(yè)有關(guān)托收憑證,金額為27120元,內(nèi)附增值稅專用發(fā)票一張,開列A材料2000千克,不含稅貨款為24000元,增值稅為3120元,運雜費由對方承付,經(jīng)審核無誤,予以支付。材料還沒有入庫。④18日倉庫轉(zhuǎn)來通知,14日從丁企業(yè)發(fā)來的A材料到達,井準備驗收入庫,入庫盤點時發(fā)現(xiàn)短缺50千克,屬于正常損耗。⑤本月共發(fā)出A材料5200千克,全部

2023-04-26 17:22
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-26 17:23

你好同學(xué),題目不全

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你好同學(xué),題目不全
2023-04-26
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2023-04-04
您好,這個是全部的嗎
2023-06-16
同學(xué)你好 問題不完整
2023-03-16
?您好 ①6月1日采購A材料1500千克,每千克11元,貨款計16500元.增值稅2145元;同時取得運輸發(fā)票一張,運費金額405元,增值稅36.45元;以上款項均以銀行存款承付 借:在途物資-A 16500%2B405=16905 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 2145%2B36.45=2181.45 貸:銀行存款 16905%2B2181.45=19086.45 ②6月2日倉庫轉(zhuǎn)來收料單,1日從乙公司購入的A材料已到,驗收入庫,予以轉(zhuǎn)賬。 借:原材料-A 16905 貸:在途物資-A16905 ③6月9日向丙企業(yè)賒購A材料3000千克,單價9元/千克,貨款計27000元,增值稅3510元,同時取得運輸發(fā)票一張,運費金額500元,增值稅45元;A材料已驗收入庫,款未付。 借:在途物資-A 27000%2B500=27500 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 3510%2B45=3555 貸:應(yīng)付賬款 27500%2B3555=31055 6月12日甲企業(yè)用銀行存款支付9日購買丙企業(yè)A材料的款項。 借:銀行存款 31055 貸:應(yīng)付賬款 31055 ⑤6月14日銀行轉(zhuǎn)來丙企業(yè)有關(guān)托收憑證,金額為27120元,內(nèi)附增值稅專用發(fā)票﹣張,開列A材料2000千克,貨款為24000元,增值稅為3120元,運費由對方承付,經(jīng)審核無誤,予以支付。 借:在途物資-A 24000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額3120 貸:銀行存款 27130 ⑥6月16日倉庫轉(zhuǎn)來通知,14日從丙企業(yè)發(fā)來的A材料到達,并準備驗收入庫,入庫盤點時發(fā)現(xiàn)短缺200千克,其中50千克屬于正常消耗,150千克由運輸單位賠償。(假設(shè)該材料市價與成本價相同),用實際成本法做會計分錄。 借:其他應(yīng)收款 24000/2000*50=600 借:原材料-A 23400 貸:在途物資-A 24000
2023-03-11
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