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某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。8月15日向某大型商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額40萬元,增值稅額5.2萬元;8月19日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.52萬元。高檔化妝品消費稅稅率15%。(1)計算該企業(yè)當月應納消費稅的銷售額;(2)計算應納消費稅稅額。

2023-04-26 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-26 17:14

你好 (1)計算該企業(yè)當月應納消費稅的銷售額=40萬%2B4.52萬/1.13 (2)計算應納消費稅稅額=(40萬%2B4.52萬/1.13)*15%

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你好 (1)計算該企業(yè)當月應納消費稅的銷售額=40萬%2B4.52萬/1.13 (2)計算應納消費稅稅額=(40萬%2B4.52萬/1.13)*15%
2023-04-26
你好 (1)計算該企業(yè)當月應納消費稅的銷售額=40萬%2B4.52萬/1.13 (2)計算應納消費稅稅額=(40萬%2B4.52萬/1.13)*15%
2023-04-27
你好,消費稅額計算=(20萬%2B6.96萬/1.16)*15%
2022-12-05
你好,應繳納的銷售稅額,是銷項稅額,還是消費稅稅額的意思呢?
2022-12-05
你好,應繳納的銷售稅額,是增值稅的計算,還是消費稅的計算??
2022-12-05
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