你好,之前多交是用哪個科目的?
老師,我們上個月繳納增值稅的時候預繳了增值稅,這個月繳納抵扣了預繳增值稅后就不用繳稅還有剩余下個月抵扣,請問這個如何做賬呢?麻煩幫我寫一下分錄嘛,謝謝老師
老師,您好。請問抵繳欠稅是什么意思呢?我們申報增值稅時有一個款沒有扣到,在電子稅務局里查已繳稅金里有查到已繳了,顯示抵繳欠稅??墒俏覀冎皼]有多交的稅款呢。請問這個是什么來的呢?上個月申報增值稅時也是有一個款顯示抵繳欠稅的
老師,城市維護附加稅抵繳欠稅了,我1月份的時候已經(jīng)繳納了,二月份的時候要怎么做分錄
老師我想問下就是這個月我們拿留低稅抵之前欠的增值稅和滯納金,那這個分錄怎么做賬?
老師,我們這個月繳納上個月增值稅的時候,用了之前的多繳來抵欠了,做分錄怎么做呀。
老師,請問小區(qū)物業(yè)里面的停車位是不是應該分開收費,業(yè)主買的停車位只收服務費?業(yè)主租賃的停車位收租賃費和服務費???
怎么查詢一個公司屬于哪個社保局,醫(yī)保局,和稅局
老師好,a公司欠b公司款,b公司委托c公司收款,這樣可以嗎?
老師。公司運輸?shù)呢涇嚥辉诠久?,但是實際給對方公司拉貨了,可以開運輸發(fā)票給對方公司?最好處理的方法應該怎么做?
老師,去年11月工資多計提了5000,現(xiàn)在怎么沖 去年11月計提分錄 借:管理費用-工資15000 貸:應付職工薪酬-工資15000 12月發(fā)工資時 借:應付職工薪酬-工資15000 貸:其它應付款-法人15000 現(xiàn)在要沖回5000元,分錄怎么做 借:管理費用-工資5000紅字 貸:其它應付款-法人5000紅字 對不對呀,小企業(yè)會計準則
怎么查詢一個公司屬于哪個社保局,醫(yī)保局,和稅局
達人帶貨傭金,是達人先開發(fā)票,我們代扣代繳個稅,還是不管達人開不開發(fā)票都要代扣代繳
期末成本類科目有余額怎么處理?
稅務稽查公司補交了21_23年的增值稅,附加稅,所得稅,滯納金,總計十萬元怎么做賬,
老師:發(fā)生的費用如何分攤到產(chǎn)品中去,最終確定每一個單品的成本
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增值稅,當時調漲加計抵減
多交用的是哪一個明細科目?如果你之前沒有做的話,借應交稅費增值稅加計扣除, 貸營業(yè)外收入 借應交稅費,未交增值稅, 貸應交稅費增值稅加計扣除。
之前會計可能沒做,
的話,按照我上面的來就行。
好的。 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。