你好,之前多交是用哪個科目的?
老師,我們上個月繳納增值稅的時候預(yù)繳了增值稅,這個月繳納抵扣了預(yù)繳增值稅后就不用繳稅還有剩余下個月抵扣,請問這個如何做賬呢?麻煩幫我寫一下分錄嘛,謝謝老師
老師,您好。請問抵繳欠稅是什么意思呢?我們申報(bào)增值稅時有一個款沒有扣到,在電子稅務(wù)局里查已繳稅金里有查到已繳了,顯示抵繳欠稅??墒俏覀冎皼]有多交的稅款呢。請問這個是什么來的呢?上個月申報(bào)增值稅時也是有一個款顯示抵繳欠稅的
老師,城市維護(hù)附加稅抵繳欠稅了,我1月份的時候已經(jīng)繳納了,二月份的時候要怎么做分錄
老師我想問下就是這個月我們拿留低稅抵之前欠的增值稅和滯納金,那這個分錄怎么做賬?
老師,我們這個月繳納上個月增值稅的時候,用了之前的多繳來抵欠了,做分錄怎么做呀。
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣出,那購進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會計(jì)是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)。感覺這個應(yīng)該不對
樸老師進(jìn),昨天問題繼續(xù)
老師請問一下,2個公司同一個法人,同一個員工可以一個公司領(lǐng)工資,另一個公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說還有外包6%,這個外包是啥意思?為什么是6個點(diǎn)
報(bào)表上其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),他意思是對方欠我的發(fā)票對不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,我們可以對下游供貨商進(jìn)行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營業(yè)外收入
增值稅,當(dāng)時調(diào)漲加計(jì)抵減
多交用的是哪一個明細(xì)科目?如果你之前沒有做的話,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除, 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
之前會計(jì)可能沒做,
的話,按照我上面的來就行。
好的。 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。