好,是的,是一個(gè)意思的對(duì)的。
借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 這個(gè)借方貸方都是代表什么意思
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額貸方余額表示什么意思啊,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方吧
抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)未交,增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交。 老師的意思是認(rèn)證了還沒(méi)有抵扣的放在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方嗎@郭老師
老師,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目借貸方分別表示什么意思呀? 還有,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這個(gè)科目借貸方表示什么意思?
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該是借方還是貸方?賬務(wù)中借方負(fù)數(shù),和貸方正數(shù),貸方負(fù)數(shù)分別是什么意思?
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
這個(gè)余額方向是借方,貸方?這是負(fù)債類(lèi)的吧
轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方負(fù)數(shù),是什么意思?
他的一級(jí)科目是應(yīng)交稅費(fèi)。是屬于負(fù)債類(lèi)
負(fù)債類(lèi)的,余額是在貸方嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方負(fù)數(shù),是什么意思?
這是一個(gè)過(guò)渡的科目,轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)出的時(shí)候是在借方。
就是當(dāng)期有未交的增值稅,需要從借方轉(zhuǎn)出來(lái),借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,未交增值稅。