你好,你按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)就可以的。
老師請(qǐng)問(wèn)下我們注冊(cè)的公司是兩個(gè)股東其中一個(gè)股東打入公司賬戶900萬(wàn),但是轉(zhuǎn)款備注處沒(méi)有注明投資款,這種情況是走實(shí)收資本好還是走往來(lái)款好呢
應(yīng)收客戶11萬(wàn)貨款,客戶用承兌匯票30萬(wàn)付款,要求我們對(duì)公賬戶備注往來(lái)款退18萬(wàn)。這里我們應(yīng)該要做什么文件或者退貨單之類的嗎?應(yīng)該怎么處理合適
客戶給我們付的承兌30萬(wàn)比如老板著急用錢(qián)背書(shū)給別人了,別人轉(zhuǎn)款29.1萬(wàn)給我們。這咋做分錄了啊。怎么記賬,需要發(fā)票嗎,但對(duì)方可能不開(kāi)發(fā)票轉(zhuǎn)款備注是往來(lái)款
客戶給我們付的承兌30萬(wàn),老板著急用錢(qián)背書(shū)給別人了,別人轉(zhuǎn)款29.1萬(wàn)給我們。整個(gè)環(huán)節(jié)咋做分錄了?需要發(fā)票嗎,但對(duì)方可能不開(kāi)發(fā)票轉(zhuǎn)款備注是往來(lái)款
我司有個(gè)客戶付款40萬(wàn) 但是對(duì)方付給了法人個(gè)人賬戶 現(xiàn)在讓法人把這筆錢(qián)再轉(zhuǎn)到公賬上 備注某某公司貨款可以嗎
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
那意思是不要緊,做賬時(shí)候區(qū)分就可以了是嗎
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。