您好,這個(gè)全部的嗎
2015年12月10日,某公司以銀行存款購(gòu)入一臺(tái)需自行安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為480萬元,增值稅稅額為62.4萬元,公司當(dāng)日進(jìn)行設(shè)備安裝,安裝過程中發(fā)生安裝費(fèi)10萬元,安裝人員薪酬10萬元,2015年12月31日安裝完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)交付使用。公司預(yù)計(jì)該設(shè)備可使用10年,預(yù)計(jì)凈殘值為10萬元,采用年限平均法計(jì)提折舊。則甲公司2016年對(duì)該設(shè)備應(yīng)計(jì)提的折舊額為()萬元。
1.2015年12月10日,某公司以銀行存款購(gòu)入一臺(tái)需自行安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為480萬元,增值稅稅額為62.4萬元,公司當(dāng)日進(jìn)行設(shè)備安裝,安裝過程中發(fā)生安裝費(fèi)10萬元,安裝人員薪酬10萬元,2015年12月31日安裝完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)交付使用。公司預(yù)計(jì)該設(shè)備可使用10年,預(yù)計(jì)凈殘值為10萬元,采用年限平均法計(jì)提折舊。則甲公司2016年對(duì)該設(shè)備應(yīng)計(jì)提的折舊額為()萬元。
3.2015年12月10日,某公司以銀行存款購(gòu)入一臺(tái)需自行安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為480萬元,增值稅稅額為62.4萬元,公司當(dāng)日進(jìn)行設(shè)備安裝,安裝過程中發(fā)生安裝費(fèi)10萬元,安裝人員薪酬10萬元,2015年12月31日安裝完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)交付使用。公司預(yù)計(jì)該設(shè)備可使用10年,預(yù)計(jì)凈殘值為10萬元,采用年限平均法計(jì)提折舊。則甲公司2016年對(duì)該設(shè)備應(yīng)計(jì)提的折舊額為()萬元。
12.某公司為增值稅一般納稅企業(yè),2018年12月10日,該公司購(gòu)買需安裝新設(shè)備一臺(tái),該設(shè)備價(jià)值6000000元,增值稅960000元,已通過銀行支付。在該設(shè)備安裝過程中,領(lǐng)用自產(chǎn)商品一批,價(jià)值1000000元,發(fā)生安裝人員工資費(fèi)用20000元2018年12月31日設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)井交付使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為90000元,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。要求:(1)編制固定資產(chǎn)購(gòu)入、安裝、達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄(2)計(jì)算該設(shè)備2019年應(yīng)計(jì)提的折舊額
019年12月1日,甲公司購(gòu)進(jìn)一臺(tái)需要安裝的A設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票注明的設(shè)備價(jià)款為950萬元,可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為123.5萬元,款項(xiàng)已通過銀行存款支付。安裝A設(shè)備時(shí)領(lǐng)用原材料36萬元(不含增值稅額),支付安裝人員工資14萬元。12月31日,A設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。A設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,甲公司采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。要求:計(jì)算A設(shè)備2020-2024年的各年折舊額。
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?