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稅務局給發(fā)了一個短信,說企業(yè)是無票扣除疑點企業(yè),企稅大于工資和受票,讓我們查一下原因,寫一下證明,這個是啥情況?

2023-04-20 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-20 11:33

您好,可能你企業(yè)存在無增值稅進項抵扣票,但卻享受稅費扣除。你可以打電話給你的專管員,問下具體期間。然后在這期間查賬,主要看進項票和做賬是否一致。查好了寫一份情況說明提交給稅務局。

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快賬用戶7834 追問 2023-04-20 11:45

公司基本沒有進賬,收入1000多萬,增值稅70多萬,但進賬只有以前,5千多

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快賬用戶7834 追問 2023-04-20 11:46

稅局說讓我寫情況說明,給了6個數(shù)據(jù),讓把這六個數(shù)據(jù)寫明合法合理的原因,這個咋寫?

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齊紅老師 解答 2023-04-20 11:48

那你需要把這6個數(shù)據(jù)的來源以及其他相關信息查閱后全部寫清楚。

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您好,可能你企業(yè)存在無增值稅進項抵扣票,但卻享受稅費扣除。你可以打電話給你的專管員,問下具體期間。然后在這期間查賬,主要看進項票和做賬是否一致。查好了寫一份情況說明提交給稅務局。
2023-04-20
同學你好 這個直接調增就可以呀 么有調增嗎
2024-07-10
同學你好 只交社保沒有流水嗎
2023-09-04
您好,很大可能是這張發(fā)票的開票方跑路了,不要焦急,我遇到2次了,就是把進項轉出,費用轉出改報表申報,公司運氣不好遇這種供應商
2023-04-18
關于研發(fā)費加計扣除企業(yè)開票品目為負面清單行業(yè)疑點的情況說明 尊敬的稅務局: 首先,非常感謝貴局對我司稅務工作的關注和指導。針對貴局提出的關于我司研發(fā)費加計扣除企業(yè)開票品目為負面清單行業(yè)的疑點提示,現(xiàn)向貴局作出如下詳細說明: 我司是一家主營科技業(yè)務的公司,致力于[具體科技領域]的研發(fā)、創(chuàng)新和應用。公司的核心業(yè)務包括[列舉主要的科技業(yè)務類型和項目],這些業(yè)務構成了我司的主要收入來源。 關于房租收入部分,雖然在當前階段占比較大,但這只是一個階段性的情況。房租收入的產生是由于公司擁有部分閑置房產資源,為了提高資產利用率而產生的臨時性收入。然而,這并不能改變我司以科技研發(fā)和創(chuàng)新為主營業(yè)務的性質。 在研發(fā)方面,我司一直高度重視并持續(xù)投入大量資源。我們擁有專業(yè)的研發(fā)團隊,不斷開展技術攻關和產品創(chuàng)新,取得了一系列的研發(fā)成果[如有,可列舉相關成果或項目]。同時,我司嚴格按照相關稅收政策和財務制度,對研發(fā)費用進行準確的核算和歸集。 為了進一步證明我司的主營業(yè)務為科技類型,現(xiàn)附上以下相關資料供貴局參考: 1.公司營業(yè)執(zhí)照副本,明確了經營范圍和主營業(yè)務。 2.近[X]年的財務報表,顯示科技業(yè)務在收入和利潤中的占比情況。 3.研發(fā)項目的立項文件、研發(fā)費用支出明細及相關憑證。 我們深知稅務合規(guī)的重要性,也將積極配合貴局的工作,如有需要,隨時提供更多的資料和解釋。再次感謝貴局的監(jiān)督和支持,期待能夠消除貴局對我司的疑慮。 [公司名稱] [具體日期]
2024-07-15
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