你好,單位主營(yíng)就是技術(shù)項(xiàng)目是嗎?如果是的話可以。
項(xiàng)目人員的差旅費(fèi)、勞保用品現(xiàn)金流量是購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金嗎?
購(gòu)買商品收到增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅部分,在現(xiàn)金流量項(xiàng)目指定選擇,購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金,還是選擇支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
請(qǐng)問,老師項(xiàng)目技術(shù)咨詢費(fèi)用,做現(xiàn)金流的時(shí)候能做到購(gòu)買商品,勞務(wù)的現(xiàn)金流嗎?
老師,請(qǐng)教個(gè)問題哈,舉個(gè)例子,支付技術(shù)服務(wù)費(fèi),如果掛的是管理費(fèi)用,那對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流應(yīng)該就是支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,如果掛的是項(xiàng)目成本,那對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金??梢赃@么理解么
支付項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用的現(xiàn)金流上是入購(gòu)買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金嗎?
小規(guī)模納稅人的個(gè)體工商戶個(gè)稅也是按季度申報(bào)吧?
領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計(jì)利潤(rùn)開股東會(huì)用 我是根據(jù)利潤(rùn)表里的利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)數(shù)呀? 還是按實(shí)際利潤(rùn)=收入-費(fèi)用-稅金-增值稅? 哪種統(tǒng)計(jì)方法更合適?
老師你好,我想問一下,我們之前有一個(gè)會(huì)計(jì)把小規(guī)模要交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。到營(yíng)業(yè)外收入里,后來又發(fā)現(xiàn)要交增值稅,又被她做在未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅上就掛著這個(gè)稅,現(xiàn)在我要怎么幫她紅沖這個(gè)票,才能把稅調(diào)回來。去年7月份升成了一般納稅人。
老師,你好,采購(gòu)設(shè)備的差旅費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師,新公司。我準(zhǔn)備建二月份的賬,現(xiàn)在根據(jù)一月份余額表我設(shè)置期初余額,你看看我設(shè)置的銀行存款對(duì)嗎?
伙食費(fèi)是做在職工福利里面嗎
現(xiàn)在就是有一個(gè)問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,然后A公司開了這個(gè)450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項(xiàng)398346.63 稅額51785.07 價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)項(xiàng)348812.98 稅額45345.67 價(jià)稅合計(jì)394158.65 請(qǐng)問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。
電子發(fā)票,開錯(cuò)了怎么作廢
設(shè)備3-5萬左右,給紅十字會(huì)的,我們賬務(wù)上要注意什么? 需要紅十字會(huì)出示什么手續(xù)給我們作賬用嗎?
我們是做展會(huì)的,開具的發(fā)票是*會(huì)展服務(wù)*會(huì)展服務(wù),我們會(huì)議會(huì)請(qǐng)專家講課,走的靈活用工平臺(tái),我們開票可以開什么呢,會(huì)展服務(wù)*會(huì)議展覽服務(wù)費(fèi),現(xiàn)代服務(wù)*會(huì)議服務(wù)費(fèi)可以嗎