你好,主營業(yè)務(wù)成本全部是按80%的結(jié)轉(zhuǎn)率結(jié)轉(zhuǎn),根據(jù)你這個描述,那主營業(yè)務(wù)成本的金額=退回的收入金額*80%
紙箱生產(chǎn)廠的主營業(yè)務(wù)成本怎么確定?為什么用金蝶系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,結(jié)轉(zhuǎn)的借貸方金額都是負數(shù)?
4S店企業(yè),廠家返利,如果我售出的車輛已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,我沖主營業(yè)務(wù)成本, 借銀行存款, 貸主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 是這樣嗎
老師,因為雙減輔導(dǎo)班退費多。10月份主營業(yè)務(wù)收入:負數(shù)65525.4元,主營業(yè)務(wù)成本4058元,管理費用1500元,營業(yè)外收入915元,營業(yè)外支出100元。會計分錄如下:損益結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)65525.4 貸:本年利潤 負數(shù)65525.4 借:主營業(yè)務(wù)成本 915 貸:本年利潤 915 成本結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 4058 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4058 費用,營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 1600 貸:管理費用 1500 營業(yè)外支出 100 利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 負數(shù)70268.4 貸:利潤分配—未分配利潤 負數(shù)70268.4 謝謝老師??催@個對嗎
老師,因為雙減輔導(dǎo)班退費多。10月份主營業(yè)務(wù)收入:負數(shù)65525.4元,主營業(yè)務(wù)成本4058元,管理費用1500元,營業(yè)外收入915元,營業(yè)外支出100元。會計分錄如下: 損益結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)65525.4 貸:本年利潤 負數(shù)65525.4 借:主營業(yè)務(wù)成本 915 貸:本年利潤 915 成本結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 4058 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4058 費用,營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 1600 貸:管理費用 1500 營業(yè)外支出 100 利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 負數(shù)70268.4 貸:利潤分配—未分配利潤 負數(shù)70268.4 謝謝老師。看這個對嗎
老師,確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,圖一和圖二兩位老師講的不一樣。為什么?圖一結(jié)轉(zhuǎn)成本 是從合同履約成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本。圖二是 借 主營業(yè)務(wù)成本,貸 主營業(yè)務(wù)收入,差額進入毛利。圖二 借方主營業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)是依據(jù)啥計算的,哪個科目?
核定征收,進項票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進項稅額大于銷項稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費用票做每筆費用的時候還能銷項稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點開,做費用的時候正常6個點來抵稅額
稅務(wù)局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請問公司申報個稅,申報重復(fù)了。多繳個稅,然后更正申報之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會不會被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認無法收回已經(jīng)批準(zhǔn)核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?老師?