你好,開了發(fā)票嗎?你紅沖發(fā)票吧。就是開負數(shù)發(fā)票。
老師,您好!我上月掛的應付賬款是100元,然后本月付款90元,扣除了付款手續(xù)費10元,沖減應付賬款時扣除部分怎么做會計分錄?
9月支付供應商8月采購材料款500元,沖減8月銷售給供應商的應收賬款200元,分錄怎么寫
老師我們在天貓平臺的貸款,本月還款本金加利息合計是100元,本金是90元,利息是10元,我入賬分錄是 借:短期借款100 應收票據(jù)10元 貸:銀行存款100元 隔了好幾個月讓對方給我們開發(fā)票,對方給我們開了9.9元的利息發(fā)票,告知利息給我們減免了0.1元,我們當時打款100元是打到我們支付寶賬戶,扣款日會從我們支付寶賬戶自用扣款,那我賬上掛著應收票據(jù)是10元,實際收到發(fā)票是9.9元,我應該怎么調(diào)賬
老師,我們公司11月預收客戶貨款100元,其中20元是要退回給客戶的,分錄是:借銀行存款20元,貸預收賬款80元,其他應付款20元,12月出貨的時候貨款是80元,運費5元,在那20元沖減,那么分錄該怎么寫?
老師,11月計提的應收賬款金額是100元,12月發(fā)現(xiàn)上月實際應收賬款是95元,那么12月要調(diào)減5元的應收賬款,分錄該怎么寫?
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個項目總金額是10萬元,其中我這邊土建6萬,另外一家防水4萬,項目工程款先下來6萬,本來都是付給這邊土建的,因為這個項目后面還有工程款,到時候一起付給防水的。但是甲方實際只付了這邊土建4萬,另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊,當時綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬。現(xiàn)在尾款下來了,甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎?對方說之前那2萬沒給防水,我說那給誰了,她說在她那邊往來賬上余額里,可是她的余額里也是7萬元,跟土建這邊一致的?,F(xiàn)在搞的有點太繞了
做賬系統(tǒng)什么時候開始結(jié)賬,做賬結(jié)束就要點結(jié)賬么?
請問老師,個人專項每月扣除4000,個人社保個人部分469.16,每月發(fā)12469.16給他,年終獎發(fā)36000,年終獎合并匯算,那么她這一年一共會繳納多少稅?。?/p>
捐贈金額確定,有購入價不是按購入價?沒購入價才市場價?
個體肉蛋禽類,如果開票總金額,一季度超過30萬,開到50萬,增值稅怎么交,所得稅怎么交,查賬征收
補充去年的銀行借款,漏記錄,應怎么做分錄
怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?做賬流程能講一下嗎
老師好,如果不想讓小股東分走利潤有什么好辦法,提取盈余公積可以避免嗎
給客戶維修打印機發(fā)票是打印機配件,入賬是入業(yè)務費還是維修費
發(fā)票也還沒開的,現(xiàn)在要調(diào)整應收賬款,分錄不知道怎么寫
借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù)、應交稅費負數(shù)。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。