同學你好 這個不用申報 但是要申報賬本印花稅
一般納稅人稅務(wù)申報沒有印花稅的申報項目,是不是需要到主管稅務(wù)機關(guān)進行印花書稅種認定,開通后申報,如果稅務(wù)機關(guān)沒開通印花稅認定項目,以后發(fā)現(xiàn)會有什么后果,沒開通稅種認定是誰的責任
稅費種認定信息里面有核定購銷合同印花稅和財產(chǎn)租賃合同印花稅,按次申報,如果沒有符合要申報的印花稅,要零申報嗎?還是直接不用報?
老師,印花稅稅種沒有核定,是不是就是按次申報?如果有需要申報的印花稅,就按次申報?
老師,印花稅稅種沒有核定,是不是就是按次申報?如果有需要申報的印花稅,就按次申報?
老師,如果沒有發(fā)生印花稅的應(yīng)稅行為,印花稅需要做0申報嗎?按次申報的
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
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