你好 紅沖的是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅 貸:應(yīng)收賬款 然后重新開 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅
請(qǐng)問銷售方開紅字發(fā)票(去年發(fā)票開錯(cuò))并重新開具會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問一下,我11月份開的專票,現(xiàn)在拿去對(duì)方公司說要重新開,我現(xiàn)在是開了紅字發(fā)票后,重新開具了發(fā)票,請(qǐng)問一下,這分錄怎么做
公司今年年初紅字沖銷去年銷售出去的發(fā)票,對(duì)方也把開的發(fā)票退還給我,沒有重新開具發(fā)票給對(duì)方,我需要怎么做分錄合適。
2020年12月份開錯(cuò)了一張電子普通發(fā)票,2021年1月沖紅(跨年紅沖),不在重新開了,請(qǐng)問一下怎么做會(huì)計(jì)分錄
今天對(duì)去年年末開的發(fā)票做了紅沖然后又重新開了,請(qǐng)問開具的紅沖發(fā)票和正數(shù)發(fā)票怎樣做賬?
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬,B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對(duì)方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個(gè)四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
未分配利潤(rùn)不管了嗎?
您好,同學(xué),您是重新開具發(fā)票得,這個(gè)是做在一張憑證上面得
去年的票免稅,今年的票一個(gè)點(diǎn)
今年開票后,付款回來了
原方向沖不行嗎,借應(yīng)收負(fù)數(shù),貸主營(yíng)收入負(fù)數(shù)
您好,同學(xué),是可以原方向沖回的