啊,需要交稅嗎?不交稅的話忽略就可以的,系統(tǒng)默認(rèn)的就是3%。
從租和從價的房產(chǎn)稅分別是多久申報一次?
個稅申報時間和電子稅務(wù)局申報到期日是一致的嗎
現(xiàn)在,如果公司營業(yè)執(zhí)照上注冊資本是20萬的話,是必須多長時間讓股東轉(zhuǎn)進(jìn)來這個錢嗎?還是怎么弄?
增值稅申報延期22號,購銷合同印花稅也是延期的嗎
請問給員工交了社保,必須從公帳給員工發(fā)工資嗎?
24年6月出售了一個二手車,6月前計提了折舊,后面就沒有,這個匯算清繳表格怎么填寫,飛機(jī)火車以外的運(yùn)輸工具資產(chǎn)原值還要填這個二手車嗎?
老師下午好,請問 土地復(fù)墾項目,人材機(jī)比例是多少呢
老師,印花稅的計稅金額是不含稅的進(jìn)項金額加不含稅的銷項金額之和嗎,比如我這個月進(jìn)項不含稅金額是1000,不含稅的銷項金額是2000,那是按照3000乘以印花稅的稅率嗎
老師,園林修剪稅率按9還是6
匯算清繳時,固定資產(chǎn)原值是用期末數(shù),還是期初數(shù)?
要繳稅呢,我們開票金額是15萬 但是實際收入有50萬 也就是說未開票收入有35萬 這35萬也是打到公司賬戶的 沒有開發(fā)票而已 請問這樣我就只能按照實際營業(yè)收入來進(jìn)行申報增值稅申報表了吧?
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫。
這個金額我們自己填進(jìn)去嗎?
對的,是的,自己填寫的。
在哪里填呢?
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫。
老師 我的申報收入比開票收入多 系統(tǒng)提示我看不懂
你好,你截圖的那個表格不用填寫的。
不用填的話 會影響我后面那張報表填寫的
老師你看,你說那張不用填,結(jié)果就是這樣的提示了 不讓我申報成功了
你的稅率開的是百分之幾的?
開票的時候有兩張開成了免稅,后面的都是1%的
那你這個含稅銷售額應(yīng)該等于你主表第一行不含稅的銷售額*1.01
你算下看下一樣嘛。
那我問一下我色利潤表上的本年累計數(shù)是含稅銷售額啊 那如果申報增值稅的話 是不是要算成不含稅的呀?
利潤表里面的營業(yè)收入你包含著增值稅嗎?你不要包含著增值稅。
你要按照不含稅的金額來做。
那我就要調(diào)整了賬目了?所有的收入都按照3%還是1%來提增值稅呢?
發(fā)票開的3%,按照3%來做,如果發(fā)票開的是1%,按照1%,如果是無票收入的話,按照1%換算。
好的,那我可以1-3月一起調(diào)整嗎?
可以的,可以這么做的。