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Q

還有一個,就是我們之前收了500訂金,現(xiàn)在客戶買了200的東西,退了500訂金了,這個怎么做分錄啊

2023-04-14 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-14 11:11

借銀行存款貸其他應(yīng)付款500。借其他應(yīng)付款200貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。借其他應(yīng)付款300貸銀行存款。

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快賬用戶9372 追問 2023-04-14 11:28

沒有用銀行或者現(xiàn)金退,就是寫的應(yīng)收余300,不知道咋做了

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齊紅老師 解答 2023-04-14 11:31

你們收到定金了,那不應(yīng)該是你們在應(yīng)收,是你們欠對方的,是應(yīng)付。

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齊紅老師 解答 2023-04-14 11:32

那那這個錢到底退沒退呀?要沒退就不做退款的分錄。

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快賬用戶9372 追問 2023-04-14 11:33

沒退,就是我們還欠他錢

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齊紅老師 解答 2023-04-14 11:41

你好??借銀行存款貸其他應(yīng)付款500。借其他應(yīng)付款200貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費

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借銀行存款貸其他應(yīng)付款500。借其他應(yīng)付款200貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。借其他應(yīng)付款300貸銀行存款。
2023-04-14
客戶消費你們是走現(xiàn)金收入嗎
2020-07-05
你好,當時的代金券都做預(yù)收賬款吧, 借預(yù)收賬款200,庫存現(xiàn)金1萬 貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2021-02-25
你好,借銷售費用貸銀行存款,如果不重新開發(fā)票的坐著。
2022-10-09
分錄是:借:固定資產(chǎn)清理350,累計折舊150,貸:固定資產(chǎn)500 然后你要再借:實收資本 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-06-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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