你好你是說(shuō)發(fā)票丟了是嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額已在申報(bào)增值稅時(shí)抵扣,但是后期沒(méi)有找到對(duì)應(yīng)發(fā)票可以入賬怎么處理
老師,我在6月申報(bào)5月增值稅時(shí),系統(tǒng)帶出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)票,但是發(fā)票沒(méi)有收到,我5月賬也沒(méi)體現(xiàn),但是稅已經(jīng)申報(bào)繳納了,現(xiàn)在做5月賬可以怎么入賬呢??或者怎么處理呢?
老師請(qǐng)問(wèn)前幾年的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)已抵扣,但發(fā)票聯(lián)進(jìn)項(xiàng)聯(lián)都找不到,可以怎么處理,對(duì)方也聯(lián)系不上
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有入賬,進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣,可以再入賬再抵扣嗎?賬上應(yīng)該怎么處理?
一張專票已經(jīng)做到賬里進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅了,但是當(dāng)月增值稅申報(bào)的時(shí)候未抵扣這張發(fā)票,所以申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅和賬里的進(jìn)項(xiàng)稅有差異,沒(méi)有稅款產(chǎn)生,這種可以在次月申報(bào)表調(diào)整嗎?
月末盤點(diǎn)庫(kù)存材料時(shí)發(fā)現(xiàn),上月購(gòu)進(jìn)均已計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的免稅農(nóng)產(chǎn)品(未納入核定扣除范圍)因管理不善發(fā)生非正常損失,已知損失的農(nóng)產(chǎn)品成本為80萬(wàn)元(含一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)提供的運(yùn)輸服務(wù)成本1.50萬(wàn)元),應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額多少
中級(jí)會(huì)計(jì)模擬考試系統(tǒng)網(wǎng)址是哪個(gè) 怎么登陸
老師,社保產(chǎn)生的滯納金是計(jì)入社保費(fèi)用里面嗎
剛購(gòu)買課程,老板進(jìn)出口貿(mào)易公司準(zhǔn)備注冊(cè)好,現(xiàn)在要出貨了,現(xiàn)在稅務(wù)上要先準(zhǔn)備什么資料,有相關(guān)流程發(fā)一下嗎?
小規(guī)模納稅人餐飲公司2024年5月剛營(yíng)業(yè)時(shí)從A處借入2萬(wàn)元作為企業(yè)初始資金,企業(yè)用這2萬(wàn)經(jīng)營(yíng)餐飲購(gòu)買菜品米面油,實(shí)現(xiàn)收入,再用收到的錢去購(gòu)買菜品米面油再實(shí)現(xiàn)收入,在此期間并未申報(bào)稅務(wù),公司2024年8月才開(kāi)通稅務(wù)正常申報(bào),但是這筆2萬(wàn)一直未做賬且在2024年12月銀行支付,現(xiàn)在2025年8月要怎么調(diào)整這筆賬
那個(gè)老師幫忙看一下,這樣算工資是對(duì)的嗎
企業(yè)業(yè)務(wù)部門用商務(wù)車折舊期限是幾年
劉艷紅老師,接上次話題,附件是用付款憑證吧
老師9月1日起是所有的員工都必須買社保嗎?我們公司還有些員工沒(méi)有買社保
一般納稅人開(kāi)具普通發(fā)票怎么納稅?為什么同樣是基站工程,個(gè)人代開(kāi)是1%稅率,一般納稅人是9%稅率?
對(duì),發(fā)票找不到了,是員工報(bào)銷的那種
你好,你找對(duì)方給復(fù)印件給你。
如果實(shí)在找不到,怎么調(diào)整分錄
好,那你做紅字分錄沖減就可以了。
增值稅應(yīng)該怎么報(bào)
您好,增值稅申報(bào)的時(shí)候再付表2,填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
可以在4月申報(bào)的時(shí)候填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
你好,可以的??梢栽?月申報(bào)的時(shí)候填寫。