你好你是說發(fā)票丟了是嗎?
12月份的增值稅已經(jīng)申報了,但是發(fā)現(xiàn)了之前的兩筆用于福利的進項稅已經(jīng)抵扣了,賬上我在12月份做轉(zhuǎn)出處理,但是申報表沒法改了,可以在1月份申報的時候弄么,但是這樣申報報表的時候,增值稅的金額可能也對不上了
進項稅額已在申報增值稅時抵扣,但是后期沒有找到對應(yīng)發(fā)票可以入賬怎么處理
老師,我在6月申報5月增值稅時,系統(tǒng)帶出進項發(fā)票,我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了一張進項票,但是發(fā)票沒有收到,我5月賬也沒體現(xiàn),但是稅已經(jīng)申報繳納了,現(xiàn)在做5月賬可以怎么入賬呢??或者怎么處理呢?
老師請問前幾年的增值稅專用發(fā)票進項已抵扣,但發(fā)票聯(lián)進項聯(lián)都找不到,可以怎么處理,對方也聯(lián)系不上
一張專票已經(jīng)做到賬里進入進項稅了,但是當(dāng)月增值稅申報的時候未抵扣這張發(fā)票,所以申報進項稅和賬里的進項稅有差異,沒有稅款產(chǎn)生,這種可以在次月申報表調(diào)整嗎?
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會計口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務(wù)報酬所得,且收到個人勞務(wù)費發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因為總分公司的原因嗎
首單出口退稅一般會核查幾個月的房租發(fā)票和水電費發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費用記銷售費用還是管理費用。
如何把報銷單放到excel表格里,能夠每行自動累計,自動形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購員去市場上采購了后,我們再用配送車配送給大學(xué)食堂。雨季來了,采購員去采購,買了一雙雨鞋22元。請問我可以入賬管理費用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
對,發(fā)票找不到了,是員工報銷的那種
你好,你找對方給復(fù)印件給你。
如果實在找不到,怎么調(diào)整分錄
好,那你做紅字分錄沖減就可以了。
增值稅應(yīng)該怎么報
您好,增值稅申報的時候再付表2,填寫進項稅轉(zhuǎn)出。
可以在4月申報的時候填寫進項稅轉(zhuǎn)出嗎
你好,可以的。可以在4月申報的時候填寫。