借銀行存款貸其他收益或者營業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
1)計(jì)算丁某2022年3月應(yīng)由甲公司預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(2)計(jì)算甲公司2022年為丁某工資預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(3)計(jì)算2022年6月乙公司為丁某預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅中,應(yīng)納稅所得額不超過20000元的,預(yù)扣率為20%;應(yīng)納稅所得額超過20000元至50000元的部分在20%預(yù)扣率基礎(chǔ)上加征50%;應(yīng)納稅所得額超過50000元的部分在20%預(yù)扣率基礎(chǔ)上加征100%)(4)計(jì)算2022年11月丙公司為丁某預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(5)計(jì)算丁某2023年3月1日至6月30日匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳(或申請(qǐng)退回)的個(gè)人所得稅。設(shè)丁某自己扣除醫(yī)藥費(fèi)支出。
(1)計(jì)算丁某2022年3月應(yīng)由甲公司預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(2)計(jì)算甲公司2022年為丁某工資預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(3)計(jì)算2022年6月乙公司為丁某預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅中,應(yīng)納稅所得額不超過20000元的,預(yù)扣率為20%;應(yīng)納稅所得額超過20000元至50000元的部分在20%預(yù)扣率基礎(chǔ)上加征50%;應(yīng)納稅所得額超過50000元的部分在20%預(yù)扣率基礎(chǔ)上加征100%)(4)計(jì)算2022年11月丙公司為丁某預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(5)計(jì)算丁某2023年3月1日至6月30日匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳(或申請(qǐng)退回)的個(gè)人所得稅。設(shè)丁某自己扣除醫(yī)藥費(fèi)支出。
代扣代繳的個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)退付,在收到時(shí)計(jì)入什么科目
老師好,個(gè)人所得稅扣繳手續(xù)費(fèi),是按年計(jì)算的嗎?比如2022年從1月份開始到12月份,都是每個(gè)月300元,那應(yīng)該退多少呢? 謝謝
老師好,個(gè)人所得稅扣繳手續(xù)費(fèi),是按年計(jì)算的嗎?比如2022年從1月份開始到12月份,都是每個(gè)月300元,那應(yīng)該退多少呢? 答過的老師先不要再接了,想聽聽其他老師的建議! 謝謝
所得稅費(fèi)用是填在企業(yè)所得稅年報(bào)里特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得嗎?
老師, 企業(yè)會(huì)計(jì)制度的利潤表年報(bào)是本期數(shù) 和本年累計(jì)數(shù),那就是都一樣?
老師,我們是開食堂的,專門給工廠供飯,我們買的肉,蔬菜等,應(yīng)該是讓供應(yīng)商開專票的嗎
老師你好,一般納稅人簽的3%的勞務(wù)合同,針對(duì)下游開票是開普票好還是也可以讓開專票?
請(qǐng)問 員工報(bào)銷的 送檢樣品的檢測(cè)費(fèi) 怎么做分錄呢
老師好,請(qǐng)問公司買的綠植樹和盆栽開票來記哪個(gè)科目
電商行業(yè)訂單確認(rèn)收入的時(shí)間是,收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗(yàn)碼在哪,老師
老師我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,建筑工程類開的專票能抵扣嗎
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