借:管理費用獎金等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬獎金,借:應(yīng)付職工薪酬獎金貸:銀行存款, 交交稅費-個稅
已知:某公司2021年1-3月實際銷售領(lǐng)分別是760萬元、720萬元和820萬元,預(yù)計4月份的省服為0萬元。解月銷管收人中有N月收現(xiàn),30%于次月收現(xiàn),10A于第3個月收現(xiàn),不存在壞賬。該公司銷售的產(chǎn)品在流通環(huán)節(jié)只儒要繳納消費稅,稅率為10%,并干當(dāng)月以現(xiàn)金債納,該公司3月末現(xiàn)金余額為26萬元,應(yīng)付賬款余額為100萬元(偶4月付清),不存在其他應(yīng)收應(yīng)付賬款。4月份的有關(guān)項目預(yù)計資料如下:采購材料160萬元(當(dāng)月付款7%,,其余款項下月支付),工資及其他支出168萬元(用現(xiàn)金支付),制選費用10萬元(其中折舊費的方元),普業(yè)費用和管理費用20萬元(用現(xiàn)金支付),預(yù)計4月繳納所得稅陽萬元,購買設(shè)備240萬元(用現(xiàn)金支付)?,F(xiàn)金不足時,通過向銀行貸款解決。4月末現(xiàn)金余額要求不低于20萬元。要求:根據(jù)上述資料,計算該公司4月份的下列預(yù)算指標(biāo);(1)經(jīng)營性現(xiàn)金流入(2)經(jīng)哲性現(xiàn)金流出;(3)現(xiàn)金余缺;(4)應(yīng)向銀行借款的最低金額。
8.某企業(yè)某月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1)用支票購進辦公用品500元;2)以現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)招待費600元;3)以銀行存款支付市政排污費、綠化費等3000元;4)支付本季度短期借款利息3000元,其中已預(yù)提2000元;5)以現(xiàn)金支付退休職工醫(yī)藥費報銷860元;6)以支票支付產(chǎn)品展覽費900元,產(chǎn)品廣告費30000元;7)以支票支付捐贈災(zāi)區(qū)款項20000元;8)以現(xiàn)金購買車間勞保用品1000元;9)以銀行存款支付違約金5000元;10)由銀行直接支付稅收滯納金1000元;11)計提本月累計折舊5000元,其中生產(chǎn)車間2000元,運輸部門1000元,銷售機構(gòu)500元。管理部門1500元;12)攤銷財產(chǎn)保險費1000元、車間固定資產(chǎn)大修理費500元;13)銀行直接支付本月水電費10000元,其中生產(chǎn)車間7000元,廠部2500元,福利部門500元;14)分配本月工資:生產(chǎn)工人20000元,車間管理人員5000元,管理部門人員10000元,銷售機構(gòu)人員2000元,福利部門人員3000元,并按14%計提福利費。要求:編制相關(guān)的會計分錄
伊利公司2022年11月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù),要求根據(jù)資料編制會計分錄:(1)2日,收到陽陽公司投入的機器一臺,價值20000元;貨幣資金30000元,已存入銀行。(2)5日,向銀行借入期限為三年的借款200000元,存入銀行。(3)7日,購進A材料一批,價款10000元,增值稅進項稅額1300元,材料已驗收入庫,款項已用銀行存款支付。(4)11日,本月倉庫發(fā)出材料如下:生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料5000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用材料3000元,車間一般耗用材料2000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用材料1000元。2203043200(5)14日,以銀行存款支付違約金2000元。(6)15日,采購員小華出差,預(yù)借差旅費500元,以現(xiàn)金支付。(7)18日,采購員小華出差回來報銷差旅費300元,現(xiàn)金余款200元退回。(8)20日,計算分配本月職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資8000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資7000元,車間管理人員工資3000元,企業(yè)行政管理人員工資6000元。借和貸一定要帶金額?。?!
伊利公司2022年11月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù),要求根據(jù)資料編制會計分錄:(1)2日,收到陽陽公司投入的機器一臺,價值20000元;貨幣資金30000元,已存入銀行。(2)5日,向銀行借入期限為三年的借款200000元,存入銀行。(3)7日,購進A材料一批,價款10000元,增值稅進項稅額1300元,材料已驗收入庫,款項已用銀行存款支付。(4)11日,本月倉庫發(fā)出材料如下:生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料5000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用材料3000元,車間一般耗用材料2000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用材料1000元。2203043200(5)14日,以銀行存款支付違約金2000元。(6)15日,采購員小華出差,預(yù)借差旅費500元,以現(xiàn)金支付。(7)18日,采購員小華出差回來報銷差旅費300元,現(xiàn)金余款200元退回。(8)20日,計算分配本月職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資8000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資7000元,車間管理人員工資3000元,企業(yè)行政管理人員工資6000元。一定要寫借貸金額!??!
郭老師,公司獎勵優(yōu)秀員工手機一部,價值2000元,首先這個賬務(wù)處理計提時 借:銷售費用-福利費2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費2000,支付費用時 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費2000 貸:庫存現(xiàn)金2000 然后申報個稅時應(yīng)發(fā)工資比如3000加手機費用2000,合計5000,那么做工資表時,問題1我上面的分錄對嗎?問題2:我這購買的手機費用2000元可要做到工資表里體現(xiàn)呢?
老師,四川考的初級證書有補貼嗎
研發(fā)加計扣除會計口徑,加計口徑,高新口徑,IPO口徑,有哪些相同點?哪些不同點?
公司無票支出 買保險轉(zhuǎn)給出納 摘要寫備用金 后面怎么下賬
將自產(chǎn)的混凝土用于廠房日常維修需要視同銷售嗎
公司客戶有很多、知道了其中一家客戶的 毛利、知道公司的總收入成本費用、但是不知道這家客戶的應(yīng)該分攤的費用、怎么分攤這家客戶應(yīng)該分攤多少費用,、才能算出公司從這家客戶掙的純利潤
公司貸款,款項以貨款形式打給供應(yīng)商,供應(yīng)商又退還給公司,這個怎么做賬?
老師好,給客戶買車票,請客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費里還是應(yīng)該分別進的?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報表,調(diào)賬能力。和保護財務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯,我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項目名稱:社會物流統(tǒng)計信息費
4月申報工資42000元(其中2000元員工獎勵),這個個稅分不開吧
這2000元是管理費-福利費還是做管理費-工資?
同學(xué)您好,是做管理費-工資 或獎金