沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)發(fā)票,在稅務(wù)上入賬、與不入賬都是一樣的。無(wú)法計(jì)提折舊,即使計(jì)提折舊也無(wú)法在企業(yè)所得稅稅前列支。
老師,我就是想問(wèn),就是我現(xiàn)在這邊有一家賬是什么情況呢?就是它是屬于生產(chǎn)企業(yè),就是他有原材料,比如說(shuō)水泥,沙子這些東西,但是這里面有很多東西,像是沙子這些,我是沒(méi)有那個(gè)發(fā)票的,然后呢,我沒(méi)有發(fā)票,但是就是我就想問(wèn)一下,就像這種情況沒(méi)有發(fā)票呢,我就做不了費(fèi)用是不是?就是不能稅前扣除,但是就是要是記賬的話(huà)正常,我應(yīng)該這個(gè)錢(qián)就是應(yīng)該是入賬的,記的時(shí)候我應(yīng)該記這筆,但是只是說(shuō)他不能稅前扣除,其他地應(yīng)該就是不記行,不像這種他不能稅前扣除的,我不記行嗎?
我想咨詢(xún)一下,一個(gè)公司剛招我進(jìn)去但是沒(méi)有辦理交接手續(xù)。而且上個(gè)會(huì)計(jì)已經(jīng)走了3.4個(gè)月了,賬一直由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),但是她一直不做賬,金蝶上面起碼欠了8個(gè)月沒(méi)做。之后要我根據(jù)銀行的流水做賬,這樣合理嗎。而且公司的賬目比較混亂,是一個(gè)辦證的教育機(jī)構(gòu),只有預(yù)收賬款,沒(méi)有應(yīng)收賬款,還有很多科目是不合理的,要怎么做。手頭上還有三個(gè)公司,一個(gè)公司之前還是黑的,現(xiàn)在剛剛稅局通過(guò)審批,可以開(kāi)發(fā)票了。但是好幾個(gè)月的納稅申報(bào),幾百萬(wàn)收入,就報(bào)了一兩萬(wàn),到現(xiàn)在要一次性補(bǔ)全以前的收入去交稅,可能嗎
老師好。公司向開(kāi)發(fā)商購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)房。管委會(huì)和開(kāi)發(fā)商有稅收協(xié)議,稅收達(dá)到后辦理房產(chǎn)證。開(kāi)發(fā)商和企業(yè)簽訂稅收協(xié)議同樣的企業(yè)達(dá)標(biāo)后然后統(tǒng)一很多家拿去辦理產(chǎn)證,如果不達(dá)標(biāo)就是不辦理且有權(quán)力收回廠(chǎng)房退回房款。這個(gè)過(guò)程中開(kāi)發(fā)商發(fā)票先開(kāi)給了企業(yè)。 請(qǐng)問(wèn)1.這個(gè)房產(chǎn)稅是什么時(shí)候繳納(產(chǎn)證辦理時(shí)?還是收到發(fā)票時(shí)?) 我個(gè)人理解是這個(gè)有不確定因素,未完全轉(zhuǎn)移企業(yè)。所以應(yīng)該等稅收符合后辦理出產(chǎn)證后開(kāi)始繳納。 2.取得房子之后,如果發(fā)生裝修。這個(gè)裝修需要計(jì)入房產(chǎn)原值么?還是作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? 3.因取得廠(chǎng)貸款發(fā)生的利息是計(jì)入哪里呢?廠(chǎng)房原值?分錄又是怎樣的呢?
20年公司購(gòu)買(mǎi)二手車(chē),只有發(fā)票,發(fā)票名稱(chēng)是我公司的,但是車(chē)輛沒(méi)有過(guò)戶(hù),金額是90萬(wàn),當(dāng)時(shí)也沒(méi)有做固定資產(chǎn),直接列支費(fèi)用。現(xiàn)公司將二手車(chē)以30萬(wàn)再賣(mài)給第三方,問(wèn)題是公司購(gòu)買(mǎi)后一直沒(méi)有過(guò)戶(hù),所以這個(gè)收入怎么交稅?以車(chē)主個(gè)人所得交?還是公司增值稅率交?然后公司收到這筆賣(mài)車(chē)款,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
老師您好,生產(chǎn)企業(yè),擁有一棟廠(chǎng)房,多年前從政府手中購(gòu)買(mǎi),只有一些付款收據(jù),沒(méi)有發(fā)票,至今沒(méi)有房產(chǎn)證!之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,但是一直繳納房產(chǎn)稅,這種情況怎么辦,是不必須得入賬??!
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷(xiāo)售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷(xiāo)售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷(xiāo)售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
工商年報(bào)中:股東及出資信息中,認(rèn)繳時(shí)間是寫(xiě)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)時(shí)間嗎
老師好,我想問(wèn)一下,視同銷(xiāo)售收入在匯算清繳的時(shí)候除了填附表,主表里面的營(yíng)業(yè)收入要加進(jìn)去嗎?
老師,我問(wèn)一下當(dāng)期損益是什么意思啊,包含哪些科目啊
我想問(wèn)一下我單位要付培訓(xùn)費(fèi),個(gè)人在稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票2500元,其中增稅24.75,不含增值稅的收入是2475.25.我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)填收入代扣個(gè)稅
商務(wù)車(chē)智能駕駛系統(tǒng)1萬(wàn)元, 進(jìn)項(xiàng)票名稱(chēng)(軟件*ADS 高階功能包)記賬時(shí)計(jì)入什么科目
老師,勞務(wù)公司,就是工資,沒(méi)有收到別的發(fā)票,匯算時(shí)是不是就調(diào)個(gè)工資薪金就可以了?
你好,我想讓推薦下出納審核票據(jù)的課?
老師請(qǐng)問(wèn),組織策劃費(fèi)的開(kāi)票稅目是什么?
倒是有一些當(dāng)時(shí)的財(cái)政票據(jù),憑借這個(gè)入賬也不行吧?
財(cái)政票據(jù)是可以入外賬的,也是可以在稅前列支的。
老師,如果依據(jù)財(cái)政票據(jù)將房子入賬,但是錢(qián)是當(dāng)時(shí)股東墊付的!我可以?huà)鞈?yīng)付款嗎?屬于公司欠股東個(gè)人的錢(qián)?有啥注意事項(xiàng)嗎?
借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 直接有當(dāng)時(shí)股東繳款的憑證