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老師,我想問一下,我們是個體,核定征收的,但是這個月票開超了開了35萬,增值稅已申報,但是彈出來一個經營所得,不知道怎么申報,它有一格是計稅依據,這個是我們開票不含稅的金額嗎?還有一格是減除項,這個是我們的成本嗎,但是我們是收的豬,賣的豬肉,沒得票

2023-04-12 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-12 15:30

同學你好 核定征收的不用做賬呀

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快賬用戶5567 追問 2023-04-12 15:52

不是做賬,遇到報稅的問題

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快賬用戶5567 追問 2023-04-12 15:52

之前沒開超報稅就很簡單

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快賬用戶5567 追問 2023-04-12 15:52

現在開超了不會報稅

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齊紅老師 解答 2023-04-12 15:57

按照核定的金額申報就可以呀

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快賬用戶5567 追問 2023-04-12 19:16

不是,開票已經超過了核定的金額

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快賬用戶5567 追問 2023-04-12 19:16

然后自動帶出來的需要申報經營所得

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齊紅老師 解答 2023-04-12 19:49

這個按照你開票的金額申報

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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