你好,這個(gè)可以進(jìn)入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面。
是我們旅行社安排了一個(gè)劇組的節(jié)目拍攝活動(dòng)的住宿,租車,餐飲和外景場(chǎng)地租用整個(gè)全過程,我們單位也取得了相應(yīng)發(fā)票,我們是實(shí)行差額征稅,如果按照旅游服務(wù)我們開不了全額專票,但這又是對(duì)方的成本,需要進(jìn)項(xiàng)抵扣,如果全額開專票的話,開什么項(xiàng)目比較合適您的回答你好,需要分別根據(jù)餐飲,住宿,租車和外景場(chǎng)地租用,開具相應(yīng)內(nèi)容的發(fā)票。但我想的是開旅游發(fā)票*餐飲等還是開不了專票啊,選擇什么稅目呢
你好老師,我單位是設(shè)計(jì)公司,請(qǐng)了別的公司給做設(shè)計(jì),這個(gè)設(shè)計(jì)費(fèi)放哪兒比較合適啊
你好老師我單位是設(shè)計(jì)公司,請(qǐng)別的公司做了一部分設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)這個(gè)設(shè)計(jì)費(fèi)記哪兒比較合適呢?(項(xiàng)目還沒有收入,就是提前干活)
你好老師,我單位是設(shè)計(jì)公司,請(qǐng)了別的公司做了一部分設(shè)計(jì),別的公司給做的設(shè)計(jì)費(fèi)放哪兒比較好呢,目前只是剛簽了合同開始干活了,還沒收入
你好老師,我單位是設(shè)計(jì)公司,請(qǐng)了別的公司給做設(shè)計(jì),這個(gè)設(shè)計(jì)費(fèi)放哪兒比較合適啊,目前公司還沒有收入,
老師 公司是外貿(mào)企業(yè),之前會(huì)計(jì)做賬沒有做匯損,一直是按照換算后的rmb入賬,那這個(gè)還需要做外幣匯損嗎?
老師,在產(chǎn)品的成本怎么計(jì)算?
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬元,2×21年度發(fā)生虧損120萬元,2×22年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤為0,2×23年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤500萬元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會(huì)提出2×23年度分配利潤60萬元的議案,但尚未提交股東會(huì)審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動(dòng)的事項(xiàng),適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬元。
老師,那些專票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對(duì)方對(duì)公銀行賬號(hào)…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要什么稅費(fèi),每個(gè)月租金20萬元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財(cái)務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒有相關(guān)課程
老師,開發(fā)票需要注意些什么呢,同一個(gè)公司不同的商品稅率要開不一樣的稅率嗎
一般納稅人公司銷售自己使用過的汽車,對(duì)方要求開增值稅專票,過戶時(shí)需要開二手車交易發(fā)票,我方給對(duì)方開的專票金額是否必須和二手車交易發(fā)票金額一致嗎?有相關(guān)文件嗎?
不記招待費(fèi)還可以咋記有沒有別的處理方法
別的就沒有太好的科目可以入賬。