這個(gè)不好說(shuō)。你看這個(gè)余額轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)沒(méi)有
利潤(rùn)表里沒(méi)有設(shè)置以前年度損益調(diào)整科目一欄,但是資產(chǎn)負(fù)債表里有以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)。就影響我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平,那在利潤(rùn)表中的以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)應(yīng)該加入那一科目中是正確的呢?謝謝!
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)十本年利潤(rùn)的凈利潤(rùn)本年累計(jì)±以前年度損益調(diào)整。問(wèn):對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
實(shí)在不明白以前年度損益調(diào)整怎么用,比如三月份發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整以前年度損益,借 以前年度損益調(diào)整,貸 未分配利潤(rùn),這時(shí)候未分配利潤(rùn)不是記到三月了嗎,怎么會(huì)影響期初數(shù)呢?我就是不明白這個(gè)記賬怎么影響資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù),記在三月份是提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)三月的本年累計(jì)數(shù)里面,怎么會(huì)影響期初數(shù)呢?
老師。問(wèn)下就是以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目影響的是今年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)對(duì)吧,對(duì)本年利潤(rùn)沒(méi)有影響。 2,那匯算清繳時(shí)如何調(diào)整呢,年報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表按照正確的填對(duì)嗎,和調(diào)增調(diào)減有關(guān)系嗎
今年做了以前年度損益調(diào)整需要改報(bào)表嗎?資產(chǎn)負(fù)債表本年發(fā)生額和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)對(duì)不上,差額就是以前年度損益調(diào)整的金,應(yīng)該怎么調(diào)表
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老師,開(kāi)紅字發(fā)票,普票我是銷售方,必須先填紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎,還是直接紅字發(fā)票開(kāi)具
老師,我想問(wèn)一下掛靠項(xiàng)目,收款時(shí)對(duì)方以發(fā)工資的形式支付,公司寫收據(jù),有委托代付協(xié)議,工資表、考勤表、授權(quán)委托書,和自己公司的項(xiàng)目,也是對(duì)方以代發(fā)工資形式支付到工人頭上,這個(gè)個(gè)稅是我們公司申報(bào)還是對(duì)方公司申報(bào)?