你好,沒有合同,那印花稅應(yīng)稅憑證數(shù)量可以變通的按1填寫?
運(yùn)輸公司印花稅申報(bào)中,即使沒有按時簽訂運(yùn)輸合同,或是己簽訂了長期合同,申報(bào)憑證數(shù)量是按開出的發(fā)票多少張?zhí)顚憜幔?/p>
印花稅應(yīng)稅憑證數(shù)量是按發(fā)票數(shù)量填寫嗎,我們公司是加工承攬合同,按期申報(bào)
沒有合同,但開了發(fā)票,印花稅,應(yīng)稅憑證數(shù)量怎么填呢
開了票,沒有合同,印花稅是不是要按照發(fā)票的不含稅金額填寫呢,應(yīng)稅憑證數(shù)量是不是按照發(fā)票數(shù)量填上的
老師申報(bào)印花稅時,這應(yīng)稅憑證數(shù)量是指的合同的數(shù)量吧?平時如何統(tǒng)計(jì)呢?開票多,沒有登記過合同
老師,工會經(jīng)費(fèi)銀行賬戶是獨(dú)立的,但是會費(fèi)收入可以計(jì)入公司的營業(yè)外收入嗎
老師23的進(jìn)項(xiàng)發(fā)展,發(fā)票查詢狀態(tài)正常未勾選,我想知道發(fā)票所屬期是哪一期,我怎么查找
老師您好,甲乙雙方簽訂工程施工合同,水、電和鋼材為甲供,合同約定甲方給乙方開具稅率13的專票,當(dāng)時簽訂合同時未考慮到水的稅率是9%,現(xiàn)在甲方給乙方只能開具稅率為9%的專票,但實(shí)際扣款是按稅率13%含稅額抵頂乙方工程款,請問這種情況是否合規(guī),是否符合要求?
公司法人給經(jīng)理轉(zhuǎn)款65984讓還公司賬,還款了40000,20000支付給客戶業(yè)務(wù)費(fèi),還有5384沒有還款具體分錄怎么寫
聽其他會計(jì)說,所屬期就是所屬期嗎?還是諧音我聽錯了?所屬期就是當(dāng)月所發(fā)生的單據(jù)準(zhǔn)確無誤
麻煩圖片這個老師說下謝謝
收入對不上是有營業(yè)外收入
我們有一個員工社保都是員工交的,有一個員工社保掛靠需要他自己交的,這樣的分錄怎么寫
你好,二手車經(jīng)銷公司,開具發(fā)票稅率
個稅手續(xù)費(fèi)返還會計(jì)分錄怎么做,申報(bào)了增值稅
我是兩項(xiàng),一項(xiàng)購進(jìn),一項(xiàng)銷售,合并填報(bào)的,是不是填2呀
你好,都沒有合同,無法填寫應(yīng)稅憑證數(shù)量的
那不能填,也報(bào)不過去??!
你好,沒有合同,那印花稅應(yīng)稅憑證數(shù)量可以變通的按1填寫? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
沒有了,謝謝
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。