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老師,甲方把項目承包給我們乙方,我們給他提供工程發(fā)票,我們需要繳納增值稅,附加稅,所得稅,印花稅,那甲方給我們支付工程款這個算他的什么

2023-04-11 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-11 11:11

好,這個屬于它的成本。

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齊紅老師 解答 2023-04-11 11:11

是支付給你單的分包款。

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快賬用戶6017 追問 2023-04-11 11:13

老師那他的收入應(yīng)該是什么?那我們雙方簽訂合同,他不需要繳納印花稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-11 11:13

你好 收到的工程款。

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齊紅老師 解答 2023-04-11 11:13

因為他雙方都需要繳納的,支付出去需要交,購入需要交。

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快賬用戶6017 追問 2023-04-11 11:19

老師!那他就是從業(yè)主這承包的對吧!他給業(yè)主開票,然后把各個分包給我們,我們給他提供分包的發(fā)票。那如果是像房地產(chǎn)公司這樣,那都是自建的,他的收入應(yīng)該是?

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齊紅老師 解答 2023-04-11 11:24

借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費、工程收入。

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好,這個屬于它的成本。
2023-04-11
您好 您把差額開具建筑服務(wù)發(fā)票給乙方 那就是乙方的分包方 這樣處理合理的
2023-07-25
你好,參考一下方式 1.適用一般計稅方法計稅的,應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)÷(1+3%)×2% 2.適用簡易計稅方法計稅的,應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)÷(1+3%)×3% 以上回答希望能幫到你,祝你生活愉快!
2021-08-19
同學(xué)你好 差額納稅的是5%才對
2021-08-19
同學(xué)你好 對的 可以這樣操作的
2021-06-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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