您好,是的,收入類(lèi)型不同,個(gè)人所得稅不同
老師,如果有兩家任職受雇單位(兩家公司都有工資薪金所得),個(gè)稅匯算操作應(yīng)選哪一家企業(yè)呢
現(xiàn)在單位要交個(gè)人所得稅,查詢(xún)中發(fā)現(xiàn)每月工資有兩個(gè)單位發(fā)出,一個(gè)是之前的單位,一個(gè)是現(xiàn)在單位,怎么回事,要做如何處理,對(duì)我有害處嗎?
老師好,在兩個(gè)公司任職,并開(kāi)支,這兩個(gè)單位應(yīng)該怎么申報(bào)這個(gè)職工的個(gè)人所得稅呢? 是一個(gè)單位按工資薪金,另一個(gè)單位按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?
老師您好,這兩段話(huà)矛盾嗎,請(qǐng)老師解答一下,謝謝: 確定一處為工資薪金發(fā)放單位,其他單位為兼職,按照20%繳納個(gè)人所得稅。全部為兼職的,按照“勞務(wù)報(bào)酬所得”,減除800或者4000以上*20%部分,剩余部分按照20%的稅率繳納個(gè)人所得稅。 按照個(gè)人所得稅法第九條、個(gè)人所得稅法實(shí)施條例第三十六條的規(guī)定,納稅人從中國(guó)境內(nèi)兩處或者兩處以上取得工資、薪金所得的,應(yīng)于取得所得的次月十五日內(nèi),選擇并固定在其中一處任職受雇單位所在地的主管地稅機(jī)關(guān)辦理自行納稅申報(bào). 比如我現(xiàn)在是在三家單位有取得工資,都按工資薪金進(jìn)行了代扣代繳個(gè)稅,而且次年3月已對(duì)個(gè)稅做了綜合匯算。有人說(shuō)不對(duì),只能在一家單位合并領(lǐng)取工資,單位之間開(kāi)票結(jié)算(人力資源勞務(wù)派遣),不知道怎樣對(duì)?
我證掛在一家單位有這家單位社保沒(méi)有工資,我本人在另外一家上班,發(fā)工資超過(guò)5000元,個(gè)人所得稅怎么辦?申報(bào)還是不申報(bào)
甲公司20x5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款中有580萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬(wàn)元,公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬(wàn)元◇甲公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元。乙公司20X5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬(wàn)元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬(wàn)元。(2)甲公司20x6年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬(wàn)元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬(wàn)元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬(wàn)元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬(wàn)元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對(duì)上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。(3)甲公司20x7年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬(wàn)元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬(wàn)元◇甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備65萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬(wàn)元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬(wàn)元,甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備25萬(wàn)元?!?◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證要在5月底之前確認(rèn),這個(gè)是以什么名義登錄的?個(gè)人名義還是公司名義???
老師,明天入職一家私營(yíng)的水表廠,年銷(xiāo)售4—5千萬(wàn)吧,之前是一個(gè)會(huì)計(jì),他就來(lái)半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個(gè)人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點(diǎn)什么或者是程序方面要注意點(diǎn)什么,您給我做一個(gè)指導(dǎo)
買(mǎi)的課程里 之前有deepseek這節(jié)課的,現(xiàn)在馬上就節(jié)課了,也沒(méi)有看到有deepseek這節(jié)課呀?這節(jié)課那天上呀?
老師好,請(qǐng)問(wèn)去年的暫估,還差3萬(wàn)左右成本票,下個(gè)月才能來(lái)票,請(qǐng)問(wèn)這部分可以不納稅調(diào)整嗎?
實(shí)操往期回放在哪兒?
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
老師,出口貨物繳納的關(guān)稅怎樣記會(huì)計(jì)分錄?
老師,個(gè)體戶(hù)的夫妻店,一個(gè)作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個(gè)人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個(gè)政策,現(xiàn)在想用這個(gè)政策,公司法人一直有買(mǎi)社保發(fā)工資,12366說(shuō)只能退稅,有別的辦法嗎?
那這個(gè)企業(yè)的個(gè)人所得稅怎么算呢。他們沒(méi)有養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人部分,都是單位給交了,每個(gè)人工資不一樣,單月合計(jì)16000,16000-5000*5=-9000,所以不用交個(gè)稅是不是?5000*5是5個(gè)人合計(jì)的
您好,單月合計(jì)16000是5個(gè)人的工資?
是的,5個(gè)人合計(jì)數(shù)。實(shí)際是3231 3894 3192 2902 2870
您好,每個(gè)人不超過(guò)5000,就不需要繳納個(gè)人所得稅
老師,我又核對(duì)了下,單月工資合計(jì)16091,單月獎(jiǎng)金合計(jì)9567,全放工資薪金是25658,那全年是25658*12=307896,307896-60000*5=7896元,7896*3%=236.88元。是這樣嗎?
您好,麻煩您不要催
您好,個(gè)人所得稅按個(gè)人計(jì)算
老師,稅率那里還是有點(diǎn)不懂,工資薪金和經(jīng)營(yíng)所得,20%那里,這個(gè)單位靠租賃為生,那租金收入就是發(fā)工資,對(duì)于員工來(lái)說(shuō),就是工資薪金,為啥還有20%稅率?
您好,看個(gè)人取得所得類(lèi)型確認(rèn)對(duì)應(yīng)收入項(xiàng)目
老師,能不能這么理解,不管最后應(yīng)納稅所得額是多少哪怕是10塊,租賃收入所得對(duì)應(yīng)的稅率都是 20%?
您好,月租金不超過(guò)800,不繳納個(gè)人所得稅
?租金73200,老師,你就說(shuō)我理解的對(duì)嗎?
您好,個(gè)人所得稅=租金×0.8*0.2
老師,那就是月租金73200*0.8*0.2=11712,交這么多嗎?不是說(shuō)看個(gè)人收入超過(guò)5000沒(méi)?
您好,是的,租賃這樣計(jì)算沒(méi)問(wèn)題
好的,老師,那房產(chǎn)稅12%和4%,什么情況下是4%
您好,租賃住房房產(chǎn)稅是4%
不是住房,是單位公對(duì)公租賃
您好,看租賃的標(biāo)的物是否是住房