同學您好:手工發(fā)票現(xiàn)在都是手撕的哦,您申領的時候,稅務機關就申報了哦?個體工商戶都是需要個稅匯算清繳的哦
您好老師,有個個體戶,申報個人經(jīng)營所得的時候,1不知道自己應該繳納多少經(jīng)營所得稅,2每個月開多少發(fā)票是不用繳納任何稅種,求解謝謝老師,正常來說比如說管戶定月8萬不用繳納任何稅種,如果超了比如是10萬,那么繳納多少經(jīng)營所得呢?在哪個報表里面可以看出來月開票額度,應稅額是不是?
老師你好,我們公司是包工程來做的,主要是出人,其實就是建筑勞務,經(jīng)常涉及臨時工,一個工程幾個月就完了,這些臨時工就回家了,幾乎都是農(nóng)民工,有三個問題想咨詢:①農(nóng)民工收到錢都不可能給我們開發(fā)票的,你給他說“去稅務局代開”他根本聽不懂,有些字都不認識,這種情況我們怎么辦呢?②這部分臨時工的個人所得稅我們要按照勞務來給他們申報對么?③這些農(nóng)民工里面有很少一部分人是個體工商戶,可以開發(fā)票,但是他們怕要交稅,沒有接觸過個體,個體工商戶開發(fā)票是怎么計算稅款的呢?謝謝
老師,請問您一下,我在個稅app上填了專項附加扣除信息,也選擇了申報方式為扣繳義務人申報,但是公司在方式工資計算累計應納稅所得額的時候,并沒有減去我填報的專項附加扣除項目,造成繳稅變多,工資發(fā)少,這個情況應該怎么處理,看見了回答一下,多謝您了
艷子老師,你還沒有回答完,手工發(fā)票開票多少,沒有申報,稅局也不知道開了多少?。康亲詣由陥罅?,這個怎么辦! 還有老師,個體工商戶的個人所得稅什么情況下要匯算清繳?謝謝
請問去年為員工代扣申報個人所得稅,其中兩個月數(shù)字有誤少算了一萬六千多,現(xiàn)在更正申報了,電子稅務局顯示需要補交稅一千多元。更正后的金額在員工手機上的個人所得稅app上也更正過來了,但是員工匯算清繳時沒有發(fā)現(xiàn)需要補稅的情況,這是為什么呢?
跨區(qū)域經(jīng)營預繳增值稅后,還需要申報個稅,個稅怎么登錄
老師,我這邊一個員工在兩處任職,我這邊工資發(fā)10000,在外地為了交社保做了2400的工資,專項附加每月扣4000,我這邊就正常按10000預繳可以,等匯算清繳系統(tǒng)會自動帶出來全年的總共的工資收入是吧
老師好,需要主管會計去接收整理會計檔案,具體主要看那方面內(nèi)容,需要整理什么資料
老師好!我們是烤煙合作社的,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)租房做辦公室,租金每年3500元,房東不愿意開發(fā)票,我們只用收據(jù)合租房協(xié)議可以入賬嗎?
涂料的稅收編碼是什么
老師,一員工在別的公司交了社保公積金,跟我們簽的勞務合同,但他實際上跟我們是雇傭關系,那請問他的個稅我是要按正常薪資所得去扣還是按勞務所得去扣20個點?
老師,有一批出口貨物,出口退稅率是9,開進來的進項是13個點,那差的4個點進項改怎么入賬呀?
老師好,公司收到法人打到銀行的實收資本會計分錄是借銀行貸實收資本法人對嗎
老師BD選項沒理解?第二題
老師,我想問一下季度印花稅,都是按銷項發(fā)票的不含稅金額去計算,還是按含稅銷售發(fā)票的金額計算,還是說要根據(jù)實際情況,在證據(jù)不齊,比如合,那就按發(fā)票的含稅金額去計算繳納印花稅,在證據(jù)齊全的情況下就按發(fā)票的不含稅金額計算繳納印花稅,是哪種情況?
假如他沒有收入不就不需要申報了吧,沒有申報沒事吧
手工發(fā)票,在報稅系統(tǒng)能查到開票記錄嗎? 也就是領發(fā)票時,稅局就已經(jīng)限制的發(fā)票張數(shù),在免稅范圍內(nèi)給的票對嗎?因為他是雙定
同學你好:有沒有收入都是需要申報的哦…如果沒有收入是需要零申報的
您說的手工發(fā)票是不是就是手撕的定額發(fā)票啊
對的呀,能查到嗎? 為什么也是自動申報了? 這樣的話手工開票多少,又不知道,怎么申報的呢? 個體工商戶個人所得稅,如果定額每次申報都沒有超過并且都是自動申報的,這樣個體工商戶怎么申報匯算清繳呢
同學,您在領票的時候就已經(jīng)申報了哦,您領的是多少,稅局就會自動給你生成數(shù)據(jù),但是,你也是按季需要申報的 您是只有核定征收嗎?
是的核定征收!個稅和增值稅是一起申報了吧
是純核定征收的話,個稅就不用匯算清繳了! 增值稅您還是需要填表申報的哦