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老師,我公司是個(gè)獨(dú)企業(yè),小規(guī)模納稅人,假如今年1季度收入是28萬,成本費(fèi)用是21萬,利潤(rùn)總額是7萬,看看計(jì)提的所得稅對(duì)嗎? 1、如果按每月給老板發(fā)工資來算: 70000*10%-1500=5500元 2、如果按每月不給老板發(fā)工資: (70000-5000×3)×10%-1500=4000元

2023-04-07 13:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-07 13:05

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶7277 追問 2023-04-07 13:42

老師,那么所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額÷不含稅的銷售收入=5500÷280000=1.96% 如果感覺稅負(fù)過高,就可以做暫估入賬? 借:管理費(fèi)用—其他? ? ? ? ? 貸:其他應(yīng)付款—暫估? 老師,二級(jí)科目用的對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-07 13:43

可以的,可以這么做。

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快賬用戶7277 追問 2023-04-07 14:59

老師,如果暫估10萬都放在其他里面,會(huì)不會(huì)數(shù)額太大太明顯呢?要不要預(yù)估一下下個(gè)月會(huì)有什么樣的發(fā)票多少金額進(jìn)來,比如餐費(fèi),車輛費(fèi)等,可以直接記入對(duì)應(yīng)的科目嗎?相比較直接記入管理費(fèi)用-其他,哪種賬務(wù)處理方法更合適一些呢? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 管理費(fèi)用-車輛費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-暫估

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齊紅老師 解答 2023-04-07 15:07

沒有關(guān)系的,可以的。

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快賬用戶7277 追問 2023-04-07 17:24

老師,與其這樣做暫估會(huì)存在一定的有風(fēng)險(xiǎn),不如以后每月都根據(jù)開票收入及稅負(fù)率計(jì)算好所需的費(fèi)用成本,提前做好規(guī)劃合理避稅更好對(duì)吧?即便隱匿了一部分收入,其中的風(fēng)險(xiǎn)也不會(huì)很大對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:26

可以的,可以做的。但是你得和你的客戶協(xié)商,你的客戶同意才行。

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快賬用戶7277 追問 2023-04-07 17:40

老師,假如公司3月份不含稅收入是10萬,稅負(fù)率是1%,那應(yīng)納所得稅不就是用X/100000=1%,那算出應(yīng)納所得稅就是1000元,就找99000的成本費(fèi)用入賬不就可以了嗎?是不應(yīng)該這么理解?我沒看懂您說的跟客戶協(xié)商是什么意思?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:41

可以的,可以這么理解的。

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快賬用戶7277 追問 2023-04-07 17:50

好的,感謝老師耐心解答

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:50

不用客氣,工作愉快。

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對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-04-07
1 是的,2 應(yīng)納額所得額是的,不是賬上利潤(rùn),3?.2萬×25%=10500元? 你2萬是啥,4 ,這個(gè)原則是需要做賬,沒有文件說核定不需要做賬, 需要申報(bào)個(gè)稅,按月,
2021-03-12
你好同學(xué),需要咨詢什么問題
2022-12-05
你好,學(xué)員,稍等一下的
2022-11-16
匯算清繳時(shí),蔣某應(yīng)補(bǔ)繳的個(gè)人所得稅=(800000%2B50000-480000-100000-90000-20000-30000-8000%2B90000%2B3120%2B42500%2B900)*對(duì)應(yīng)稅率-速算扣除數(shù) 借所得稅費(fèi)用? 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2021-12-21
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