你好! 就是你上年年末的余額直接填寫就可以了,平衡關系就是你上年年末的結余加上本期的結余,等于期末的結余
3.已知某公立醫(yī)院年末有關會計資料: (1)20*7年“財政撥款結轉(zhuǎn)”和“非財政撥款結轉(zhuǎn)——B項目”的賬戶余額分別是20 000元和500 000元。 (2)20*8年年末各項預算收入和預算支出的本年發(fā)生額如下表:(單位:元) 要求:(1))結轉(zhuǎn)20*8年年度的各項預算收入和預算支出。(2)上級非財政專項B在年末完成結項,核算財政撥款結轉(zhuǎn)結余和非財政撥款結轉(zhuǎn)結余。
老師,預算會計中預算會計報表至少包括預算收支出表、預算結轉(zhuǎn)結余變動表和財政撥款預算收入支出表。其中預算收入支出表和財政撥款預算收入支出表的區(qū)別是什么,麻煩老師詳細說明一下,謝謝您
年末,“事業(yè)支出”科目的本年發(fā)生額為762000元,其中,財政撥款支出385000元,非財政專項資金支出236000元,其他資金支出141000元。分別將其轉(zhuǎn)入“財政撥款結轉(zhuǎn)—本年收支結轉(zhuǎn)”、“非財政撥款結轉(zhuǎn)—本年收支結轉(zhuǎn)”和“其他結余”科目.3.要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務,為該事業(yè)單位編制有關的會計分錄。
事業(yè)單位決算,有問題請教老師: 1.圖中紅色框,年初結轉(zhuǎn)和結余的決算數(shù),應該填我紙質(zhì)表里的哪個數(shù)? 2.圖中藍色框,結余分配的決算數(shù),應該填我紙質(zhì)表里的哪個數(shù)? 3.圖中黃色框,年末結轉(zhuǎn)結余的決算數(shù),應該填我紙質(zhì)表里的哪個數(shù)?
老師,財決02表我這樣填,您看對不對: 年初結轉(zhuǎn)=年初財政應返還額度 本年收入=財政撥款收入+其它收入 本年支出=財政撥款支出+其它支出 收支結余=本年收入-本年支出 結余分配=收支結余 但是我今年非財政撥款結余是6597.06,與結余分配的4892.69不一樣(但要是加上去年非財結余1704.37就一樣了),這樣填會不會影響我明年期初的非財政撥款結余數(shù)?
老師您好,我是糧油公司新入職會計,我不太會開發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應收是790,開發(fā)票的時候不管是專票還是普票都需要把含稅打開嗎?然后含稅金額輸入790,開發(fā)票出來以后稅自動就會算好,價稅合計一共是790對嗎?
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻除以息稅前利潤?
現(xiàn)在年銷 2 個億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領款,稅務系統(tǒng)要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?