你好,利潤300萬以內(nèi)的稅率都是5%。
小微企業(yè),企業(yè)所得稅是 5% 或 10%嗎? 利潤100萬以內(nèi) 企業(yè)所得稅5%, 利潤100-300萬 企業(yè)所得稅10%? 具體怎么算?
小微企業(yè)超100萬的利潤如何算企業(yè)所得稅?
小微企業(yè)的年利潤如果超300萬了,最后的企業(yè)所得稅如何計算?
請問小微企業(yè)所得稅稅負23年是多少?,100萬以內(nèi)
小微企業(yè)最新企業(yè)所得稅政策是這個么 23年1月1日至24年12月31日,小微企業(yè)企業(yè)所得稅率: 年度利潤100萬以下部分2.5% 年度利潤100至300萬部分5% 年度利潤300萬以上部分25% 研發(fā)費用加計扣除提高至100%
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
比如利潤230萬,用這個230萬乘以5%。
那老師22年的了,現(xiàn)在匯算清繳是22年的
你好,利潤100萬到300萬之間的稅率5%,比如230萬的利潤,按照去年的政策,100萬乘以2.5%,加上130萬乘以5%。
就是100萬以內(nèi)2.5%,100萬-300萬是5%
對的是的,對的是的,是這么做的。
我網(wǎng)上看到22年100-300是10%了
你好,這個是2021年的政策。
現(xiàn)在去年暫估有300萬,如果5月還沒有收到發(fā)票,就只有調(diào)整交所得稅的100萬*0.025,+200萬*0.05,是這樣嘛
你好,你的調(diào)增之后利潤總額是300萬嗎?如果是的話是這么做。
好的,如果5月之后又取得發(fā)票了,是不是不明年匯算的時候,調(diào)減了
啊,對的,是的納稅調(diào)減。
那利潤300萬以上直接按25%嗎
對的,是的,是這么做的。