你好,1月份計提工資,2月發(fā)放,3月申報2月發(fā)放工資的個稅
老師,我們一直是2月發(fā)放1月工資,2月就把1月工資個稅申報了,要不要現(xiàn)在0申報調(diào)整一下,3月申報個稅時再申報2月發(fā)放的1月份的的工資呢?
老師我想問一下,2022年年終獎在1月份發(fā)放,為什么在2月份才申報,還有我1月份是發(fā)12月份的工資,那么現(xiàn)在1月份,個稅系統(tǒng)所屬期是12月份,申報的是11月份工資,那么在2月份,個稅系統(tǒng)所屬期是1月份,申報的是12月份工資,那就是2月份申報的是12月份工資和年終獎?
請問我們之前報稅是2月份申報1月份發(fā)放的12月工資,那我們在1月份的時候提前發(fā)放了1月工資,那這個1月工資,是要在2月份一起申報個稅,還是等3月份的時候再申報?
老師,10月份的工資12月份發(fā)放的,意思是11月份沒有實付工資,那我申報11月份的個稅怎么申報呢?是零申報呢?還是按計提的申報呢?如果11月零申報了,在12月份實付了10月份和11月份的工資,那在1月份是要報2個月的個稅嗎?
老師,我們個稅申報系統(tǒng)里面,一月份申報的工資是2月份發(fā)放,2月份申報的工資是在三月發(fā)放,那我賬務(wù)處理的話要怎么處理合適呢,我感覺自己都亂套了
是按照報關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應(yīng)該看哪里
我是運輸公司和機械租賃和勞務(wù)的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內(nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費用會不會影響損益
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老師,兩個公司可以共用一個ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉庫再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫存是多少了
老師好 !請問一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費員工自己出,這合同如何規(guī)范?財務(wù)上怎么處理?
分錄,按1月份計提工資:做計提工資分錄,代扣個稅分錄,2月發(fā)放工資分錄,3月申報2月發(fā)放工資的個稅,扣稅分錄
老師,現(xiàn)在出現(xiàn)了一個錯誤,我該怎么調(diào)整,個稅系統(tǒng)所屬期1月份的個稅金額我是在2月份申報,然后工資是在2月份發(fā)放的,所以工資坐在了2月份了,依次每個月都是這樣做了,我這個要怎么調(diào)整呢?好比說去年所屬期12月份的工資我是今年1月份申報的,然后在今年1月份發(fā)放的,我就做成今年1月份的工資了,我這個錯誤怎么調(diào)整呢
你好,你現(xiàn)在稅局系統(tǒng)里申報的到幾月發(fā)放的工資了?
現(xiàn)在申報的3月份工資,也就是這個月4月份申報的3月份實際發(fā)生的工資
你好,那你個稅是正常的,現(xiàn)在4月份,申報3月實際發(fā)放的工資,你現(xiàn)在做的分錄是扣繳個稅的分錄
申報3月份實際發(fā)生的工資,但是3月份發(fā)放的工資是2月份的,而且是銀行走賬的,現(xiàn)在就是這個問題
你好,3月是發(fā)2月的工資,沒有問題的,你當(dāng)月發(fā)生什么務(wù),做賬就按業(yè)務(wù)實際發(fā)生的情況來做賬
之前學(xué)的時候老會計讓我工資當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月計提,那也就是相當(dāng)于去年12月份的工資我計提到今年一月份來了,12月份的工資今年一月份發(fā)放,12月份的工資是在個稅系統(tǒng)所屬期1月份申報的,也就是2月份申報一月份個稅
那不就相當(dāng)于我今年多了去年12月份的管理費用-工資在里面了嘛,我應(yīng)該怎么處理呢
你好,當(dāng)月發(fā)放,當(dāng)月做計提業(yè)務(wù)和發(fā)放業(yè)務(wù)的憑證。次月報個稅,做扣繳個稅的憑證
我們是當(dāng)月工資下個月發(fā)放
你好,那就是當(dāng)月做計提分錄,下月做發(fā)放分錄,再下月做交個稅的分錄
我現(xiàn)在的問題是個稅系統(tǒng)里,每個所屬期申報的金額都是當(dāng)月實際發(fā)生的金額,問題就是我做帳的時候按照當(dāng)月發(fā)放的金額來計提并做成當(dāng)月的了。我這個錯誤怎么調(diào)整,感覺自己現(xiàn)在腦子一團漿糊了
如果你個稅系統(tǒng) 里是按當(dāng)月實際發(fā)放的金額申報的,那你每次都在發(fā)放后再報個稅,這樣也是可以的。只要保持連貫就可以了
我不知道怎么表達(dá)才能清楚,比如說1月份實際發(fā)生額是10000,那我在2月份申報一月份工資的時候就是按照實際發(fā)生額1000進(jìn)行申報的,可是一月份的時候發(fā)放的金額是去年12月份的工資,我一開始不懂,就按照前面的人做法,就是把1月份發(fā)放的12月份工資計提為1月份的工資,然后發(fā)放
你好,你個稅之前如果是那么申報的,你就一直那么報,做賬的時候 摘要寫清楚就可以了
個稅系統(tǒng)是沒有問題的,都是按照實際發(fā)生額申報的,因為比如3月份的工資在4月份的時候已經(jīng)做好了,那我4月份的時候就可以按照3月份應(yīng)當(dāng)發(fā)生的金額來申報,4月份發(fā)放3月份的工資,錯的地方在于做賬的時候我把3月份發(fā)放2月份的工資直接計提到3月份當(dāng)月了,算作3月份的工資了,這個可以調(diào)整嘛
你好,你把3月發(fā)放2月的工資直接計提到3月了, 你把這個計提的再做次紅字分錄,就調(diào)整了。再計提3月當(dāng)月的工資
嗯嗯,好的,感謝老師,自己感覺紅沖就好了,可是網(wǎng)上看你說看他說,自己越聽越聽越糊涂了
你好,是的,如果平時發(fā)生分錄錯了,你就直接把分錄全部紅沖,再做一個正確的就可以了