購(gòu)買(mǎi)時(shí)計(jì)入原材料,加工后將加工費(fèi)入庫(kù)存商品,再進(jìn)行銷售處理,增值稅稅率是13%
老師,公司之前購(gòu)入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問(wèn),租賃負(fù)債的賬面價(jià)值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個(gè)人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報(bào)狀態(tài):未申報(bào)【可能無(wú)需申報(bào)】,一般是什么原因?qū)е碌??非居?已申報(bào)?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)有30萬(wàn),一直都沒(méi)有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營(yíng)業(yè)務(wù)之前是買(mǎi)碳的,后面營(yíng)業(yè)執(zhí)照上增加是賣(mài)板子的,那誰(shuí)是主營(yíng)業(yè)務(wù),還是2者都是
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢(qián)打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開(kāi)票嗎?怎么處理收到的這筆錢(qián)
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
老師我們是加工后,自己安裝施工
屬于混合銷售行為,加工的增值稅稅率是13%,屬于生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)。對(duì)于安裝施工,屬于建筑施工,增值稅稅率是9%,如果是分開(kāi)核算,增值稅分別計(jì)算,如果是混在一起,不分開(kāi)核算,增值稅從高征收,增值稅稅率是13%
老師分開(kāi)核算當(dāng)然劃算,請(qǐng)問(wèn)老師,分開(kāi)核算,會(huì)計(jì)分錄怎么做,請(qǐng)你詳細(xì)講解一下嗎?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下設(shè)二級(jí)科目
老師如何分開(kāi)核算呢?自己給自己開(kāi)發(fā)票?
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下設(shè)二級(jí)科目,如“加工”、“施工”二級(jí)科目 二、取得收入是自己給別人開(kāi)具發(fā)票。
我是問(wèn),我們簽訂的合同是,提供材料并安裝,合同上沒(méi)有標(biāo)明材料多少錢(qián),工程費(fèi)多少錢(qián),就是合同款是一百萬(wàn),像這樣我該如何分開(kāi)合算?
直接咨詢項(xiàng)目經(jīng)理或者是負(fù)責(zé)人,他們應(yīng)該清楚材料費(fèi)多少,工程費(fèi)多少