您好,是的,涉及損益科目用以前年度損益調(diào)整
老師,分錄里有好幾個會計科目因為其中有一個電腦租賃費專票開錯了需要申請作廢讓對方重新開已經(jīng)認證過了,我現(xiàn)在需要紅沖當(dāng)時的那個分錄,是分錄整體紅沖還是我可以只紅沖那個錯了的會計科目的分錄就行?
請問老師,沖紅以前錯誤的憑證是要一整張憑證都沖紅還是只沖錯誤的那筆分錄就可以呢
老師,您好,以前月份做錯了一筆分錄,我在本月需要糾正,不沖紅直接做一筆調(diào)整分錄可以嘛,直接把錯誤的科目做一筆調(diào)整分錄
老師,發(fā)現(xiàn)以前年度會計科目錯誤,現(xiàn)在該怎么調(diào)整,是把前面的會計分錄紅沖嗎
老師請問一下去年又一筆收入已經(jīng)入賬了,今年發(fā)現(xiàn)錯誤是紅沖需要以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整嗎
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
如果哪個分錄涉及銀行存款的話,能用負數(shù)沖紅嗎?
您好,銀行存款不用負數(shù)紅字
如果發(fā)現(xiàn)銀行多收了,那需要怎么調(diào)整?
您好,銀行多收?是預(yù)收?
為什么銀行存款不用負數(shù)紅字呀
您好,貨幣資金是收付實現(xiàn)制,看您紅字分錄是?
就是這個分錄,其他應(yīng)收,收回的押金沖錯二級明細了,只需要調(diào)整其他應(yīng)收款就可以了嗎?不用負數(shù)沖紅整個分錄吧?
您好,圖片分錄沒有紅字沖回
確實沒有紅字沖回,我還沒有沖,不知道怎么沖,所以問問怎么沖
您好,貸其他應(yīng)收款(紅字),貸其他應(yīng)收款
那就是哪個科目錯誤了就沖紅哪個科目就好了對吧?跨年度的話,涉及損益的用以前年度損益調(diào)整是吧?
您好,是的,您的理解非常正確
我們學(xué)堂有錯賬整理課程嗎?
您好,不好意思,這個不清楚
好的,謝謝
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持